你好,如果有形成利润,是需要缴纳生产经营个人所得税的

请问老师,个体工商户一个季度开具增值税普通发票不超过30万可以免交增值税,那么个体工商户开具增值税专用发票是不是也是一个季度不能超过30万
你好老师,个体工商户有一个月超过开票金额10万,但季度30万没超也是免税的吧
个体户季度开普票不超过30万,没有进来的成本票或者费用票,需要交个税么,也是免税的对吧
老师,个体户,开普票,前两个季度月销售额未超过30万,如果第三季度开普票100万的话(不包含前两个季度),第三季度应该怎么交增值税?是按照100万交,还是按照100—30=60万交,或者前两个季度的也要交
请问老师 个体户现在是查账征收需要季报 就是需要记账是吗 如果开出去30万发票没有成本票开进来 那是否需要交税?还是说只要开出去的普通发票不超过30万即使没有成本票也不需要交税?
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
但是我有百度到,每季度不超过30万,个税都没有
你好,百度的东西不一定都对。 每季度不超过30万,个税都没有(麻烦提供一下税务局发布的文件)
我刚刚也问了这边所管区的科长,他也这么说的,就简单的说了下,就今年是这样,每个季度不超过30万,个税都没有
你好 每季度不超过30万,个税都没有(麻烦提供一下税务局发布的文件) 说出一个东西,得有依据啊