您好 计算过程如下 (1)销项税额=90*6%%2B10.6/(1%2B6%)*6%=6万元 (2)进项税额=21.25*0.13=2.7625万元 (3)进项税额=5*0.06=0.3万元 (4)进项税额=1.1*0.09=0.099万元 增值税应纳税额=6-2.7625-0.3-0.099=2.8385万元
55、某公司专门从事认证服务,被认定为增值税一般纳税人,2019年10月发生如下业务: 10月16日,取得某项认证服务收入106万元,开具防伪税控增值税专用发票,价税合计为106万元; 10月20日,接受本市其他单位设计服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明金额5万元,税额0. 3万元;已知增值税税率为6%。则该公司当月应纳增值税税额为多少万元?
要求:计算该药厂7月、8月增值税税额。3.某公司为一般纳税人,专门从事认证服务。2020年5月发生如下业务:8(1)16,取得某项认证服务收入,开具增值税专用发票,注明价款90万元;另外取得奖励费10.6万元(含税)(2)18日,购进一台经营用设备,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款21.25万元(3)20日,接受本市其他单位的设计服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款5万元。(4)255,接受某运输企业提供的交通运输服务,得防伪税控增值税专用发票,注明价款1.1万元。计算该公司五月的增值税应纳税额。
.求公司为一般纳税人,专门从事认证服年。2020年5月发生如下业务: (1)16日,取得菜项认证服务收入,开具增值税专用发票,注明价款90 万元;另外取得 奖励费10.6万元(含税)。 (2)18日,购进一台经营用设备,取得防份税控增值税专用发票,注明价款21.25 万元。 (3)20 日,按受本市其他单位的设计服务,取得防伪税控增值税专用发票。注明价款 5 FT. (4)25 日,接受 某运输企业提供的交通运输服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明 价款1.1万元。 要求:计算该公司 5月的增值税应纳税额。
要求:计算该药厂7月、8月增值税税额。某公司为一般纳税人,专门从事认证服务。2020年5月发生如下业务:1)16日,取得某项认证服务收入,开具增值税专用发票,注明价款90万元;另外取得奖励费10.6万元(含税)。(2)18日,购进一台经营用设备,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款21.25万元。(3)20日,接受本市其他单位的设计服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款5万元。4)25日,接受某运输企业提供的交通运输服务,取得防伪税控增值税专用发票,注明价款1.1万元要求:计算该公司5月的增值税应纳税额。
第二题;某公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务,本月发生如下经济业务:(1)11月6日,提供认证服务取得含增值税收入530万元;(2)11月8日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票,注明金额100万元,税额13万元;(3)11月15日,接受其他单位设计服务,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额3万元;(4)11月20日,接受某运输企业提供的交通运输服务,取得增值税专用发票,注明金额5万元,税额0.5万元。要求;计算该公司当月应纳增值税税额增值税的税率:13%9%6%0%
年开票额度100万每月可以开多少发票
老师,请问一下,公司开专票给客户,开票人与收款人同一人,可以么?复核人应该写谁呢?
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请问老师,我们公司有医疗检测资质,但是为了节约成本,把检验实验室拆分到外地去了,建立了一个子公司,子公司只有实验室而且也有医疗检测资质,其他的管理成本都在总公司,还是由总公司对外承接业务,发送样本给子公司,这样还是总公司想医院开检测服务发票,子公司和总公司签订一个检测服务合同,这样合规吗
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工商年报跟税务年报都错了怎么办
小规模个税忘记申报了怎么办
请问老师,医疗检测公司总公司直接给医院检测服务发票做收入,授权分公司检测,分公司只有检测成本,请问总分公司都需要独立做账吗?总公司的主营业务成本怎么算呢