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工程项目已经7月份结算了,9月份收到了一份该项目费用发票,这份发票要如何入账呢?谢谢老师

2022-10-12 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 13:49

你好 这个项目都结束了,因此你要做到管理费用里面的

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快账用户5886 追问 2022-10-12 13:51

是这个项目的设计费,也可以这样入对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-12 14:04

可以的,因为你项目都结束了,这个发票太迟了

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你好 这个项目都结束了,因此你要做到管理费用里面的
2022-10-12
你好,五月份收到发票时不要抵扣,计入借方应交税费应交增值税待抵扣。八月份认证后借应交税费应交增值税进项贷应交税费应交增值税待抵扣就可以。
2020-08-10
这个发票不用作废,也作废不了,只能冲红后重新开具发票,发票也不用退。对方直接开具红字发票,再重新开具正确的蓝字发票,将发票联、记账联给你们。
2020-09-03
您好,当时抵扣的时候账上没做账对吗?
2023-02-03
你好,那你只做一部分红冲的就可以的,借应付账款贷工程施工,借工程施工贷主营业务成本, 借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工。
2023-01-06
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