你好 这个是要按照原数来计提的,减半的金额转到营业外收入里面的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好!小规模公司,附加税减半,那计提的时候按那个原税率计提还是按减半计提呢?
老师。这个月附加税是减半征收吗。那计提的时候也是按减半征收来计提吗
你好,附加税减半征收,计提时按不减半时计提吗?交时减半部分计那里
你好,比如水利建设减半征收..那计提的时候按原数计提还是按减半的计提
附加税减半征收的,计提时候按减半提还是不减半提
                在建工程计入数量与金额
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
那比如..我之前退过一笔留抵65万..10月份应缴纳增值税10万,但是我的附加税是0..我看原因是从之前65万上减..那这个附加税还计提吗
这个要计提的,留抵的是国家的优惠政策,不影响的
那我的现实红利..显示递减..下月还是计入营业外收入吗
是的,这个要继续作为营业外收入的 但是我们自己,是没有计提的,直接缴纳的,因此就没有营业外收入这个科目的