你好; 专票付的什么款; 专户是拿来发工资的哦; 不是拿去买材料的

老师,买了面包车,还有一些油票,电器票,餐饮票,通信费,一些材料票也有10来万,再加上一些工资10万左右,算是包给这个人,老板直接从对公账户转给了这个人20万,那我怎么做这笔账,写分录啊
老师,你好,总承包单位给农民工发放的工资一定要通过农民工工资专用账户发放,由建设单位单独将款项汇入工资专户,那如果建设单位预付了一笔工程款,想让总承包方从预付款中转账存入专户来发工资,这样操作可以吗?
准备通过民工专户付了一笔款给分包用来买材料,这个账怎么做?
老师,我们是承包方,劳务分包出去给各包工头,包工头们提供劳务发票给我们公司,但农民工工资是由业主直接通过农民工工资专户发给工人了,这个账我们公司应该怎么做?
老师,出纳购买了材料,材料商开了发票,但是付款是出纳垫付的,后来出纳又报销这笔款,款从公账转给了出纳私户,这个分录要怎么做
应聘了一顺药业应收款往来账会计,能给说一下具体的操作流程吗
老师 你好 我们公司是小规模纳税人,现在租了一辆汽车,对方是个人,租期一年,租金1800元,还没开发票,对方怎么开发票,才能降低税金呢?
我们是民非企业,由四家发起单位共同出资,每家出25万,我们的注册资金是30万,在注册阶段每家已出资7.5万元,合计30万,这三十万我是计入了非限定性净资产,后续每家单位还会各打17.5万进来,合计70万,这70万如何做账,如何报税
老师好!员工哪些收入需要并入工资 申报个税
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
老师,日常报销,好多没有发票也没有收据,只有微信支付页面的截图,可以下账吗?金额不大需要调增吗?有没有好的解决办法
老师您好,请问长投权益法下二级科目-投资成本,成本法和权益法转换时是不是必须写,谢谢