项税额是进项税额=销项税额=3.9

A公司为一般纳税人,2019年8月份销售情况:6.以物易物,用产品换设备,双方分别开专用发票,金额200000元,税率13%,税额26000元。请计算A公司该项业务的销售额和应申报的销项税额各为多少?
A公司为一般纳税人,2019年8月份销售情况:6.以物易物,用产品换设备,双方分别开专用发票,金额200000元,税率13%,税额26000元。请计算A公司该项业务的销售额和应申报的销项税额各为多少
A公司为一般纳税人,2019年8月份销售情况:6.以物易物,用产品换设备,双方分别开专用发票,金额200000元,税率13%,税额26000元。请计算A公司该项业务的销售额和应申报的销项税额各为多少?
一般纳税人企业已物一物用商品换设备,双方均开出增值税发票,金额为30万,税率为13%,则进项税额是进项税额是多少,销项税额也是多少
37.某制药厂为增值税,一般纳税人,2021年10月销售抗生素药品113万元(含税),使用税率13%,试计算不含税销售额是多少元?当项税额是多少万?假设当期进项税额为3万元,则增值税应的税额为多少万元?
员工因工伤辞职,公司赔付的一次性就业补助金、住院期间的护理费和伙食费,合计2万五,是否需要申报缴纳个税?
老师好,我是个人 开票了100万 没有任何成本发票 那这个生产所得税要交多少的 有没有计算表
我给客户支付了4000货款 然后票就收到3999 那这1块差异怎么做账
老师,公司2022年和2023年计提的工资,发放工资时少发了,合计有3600元,现在做汇算清缴工资需要补调增吗?
刚接前提是财务的账,发现情况是,开票时,做应交税费-销项税额,收到发票时做,应交税费-进项税额,月未没有结转未交增值税科目,到次月时交增值税时,做一笔分录是,借:应交税费- 已交税金,贷:银行存款,这样做能行吗?
企业所得税汇算清缴里面的高新技术是说贴息还是高新技术的什么?
老师,您好我家是内帐,卖了4台缝纫机置换了了4台新的,补付1万元,但是卖的4台旧缝纫机原来没有计入固定资产,我可不可以这样做分录,借:固定资产12000元 贷: 营业外收入 2000元 银行存款1万元
怎样找到刚才提问过的老师再次提问
老师,小企业会计准则下收到以前年度的附加税退税怎么做账务处理?
老师就是我的社保客户端我明明已经缴费了,并且成功了,但是我的申报记录那里的缴费转态是未交费是什么意思