咨询
Q

老师,工资没有做计提,发放工资时,借:管理费用 货:工资还是应付职工薪酬呢?谢谢!

2022-10-12 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 17:15

同学你好 借管理费用 贷应付职工薪酬

头像
快账用户6084 追问 2022-10-12 17:26

谢谢老师!老师,从公户转备用金给出纳,做记账凭证时,银行回单与出纳的备用金收据能归类在同一张凭证上吗? 借:其他应收款—张三 贷:银行存款对吗?谢谢!

头像
齐红老师 解答 2022-10-12 17:31

同学你好 对的 是这样的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×