您好,对的哦,福利费是一起申报个税的

老师,中秋节给员工的1000块过节费当时并入工资一起发放了,账务处理做的是借:管理费用-工资,贷应付职工薪酬,请问需要做账务调整吗?
老师,工资没有做计提,发放工资时,借:管理费用 货:工资还是应付职工薪酬呢?谢谢!
端午节给员工发200过节费怎么做账?工资里也要做进去吗?计提并发放过节费我是这么做的:借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那工资表里的怎么做呢?
老师好!老师,公司中秋节发过节费,应发工资是20000元,实发工资是20600元(加了过节费),计提工资: 借:管理费用—工资20600 货:应付职工薪酬—工资20600 对吗?谢谢!
董孝彬老师好!请教您:员工工资总额是39200元,计提工资,个税,社保分录如下: 借:管理费用—工资30746.28 管理费用—工资8453.72(计提个税)8453.72 货:应付职工薪酬—工资39200 计提社保 借:管理费用—社保费1349.44 管理费用—医保费771.34 货:应讨职工薪酬—社保费1349.44 应付职工薪酬—医保费771.34以上账务处理对吗?谢谢老师!
双抬头报关单可以正常退税吗
综合题 ,屠某属于虚开增值税专用发票,怎么理解?说的详细点
为什么总听一些人说,发现金不用交个税,是怎么个回事,那天我运营总监说提现金出来给奖励主播,主播不是我们的员工,我说要开发票申报个税,他说发现金不需要发票,然后我回去的跟我朋友说这个事,我朋友说他们公司以前发现金不交个税的,所以我不知道他们为什么说给现金不用发票不用报税
小规模纳税人采用小企业会计准则下,上季度收入发票金额多开了,这季度冲掉改成正确的金额,财税该如何处理
一般纳税人公司1688平台的销售额一季度只有7万元,是不是免征增值税呢
老师,碰上说话冲强势的人,怎么办
老师一般纳税人制造业,出口免税商品,免税商品对应的进项税额可以全额抵扣吗?对应的账务处理怎么做呢?
老师,7-9月所得税弥补了亏损,那还需做账吗
老师公司有一些通行费发票,然后不想入账也不想抵扣,在税务局上勾选不抵扣原因怎么写
综合题,购买发票,填好金额,这属于虚开增值税专用发票吗?
谢谢老师!老师,个税己申报了,忘记加600元申报个税,怎么办呀。
您好,没事儿,不急哈,12月15日前申报个税把这个600补上,现在是累计预扣,不影响个税金额
谢谢老师!好的
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~