你好; 意思是你账上是100 ; 而你申报表是100.01 ; 那么你做 :借应交税费 100 ; 营业外支出- 其他0.01 贷银行存款 100.01

老师,我想问一下,我们是小规模纳税人代开的专票,实际缴纳的增值税比应该交的增值税多了两分钱,这两分钱能计入营业外支出吗?
老师,我填完增值税申报表,应纳税额比我的帐面多三分钱,该怎么处理?
老师说,我们缴纳增值税比报表多一分钱办
老师您好,我账上的增值税比申报表的多1分钱怎么办呢
老师,小规模纳税人交税时报表自动生成税额比实际多1分钱,从结转增值说到体现要多交这分钱的分录怎么写?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
现在我们留底账上是100.01,报表是100,需要处理吗
你好; 需要处理的哦 ; 少缴纳了。 走营业外收入
年底一次性处理还是当月处理
你好;可以直接 当月处理了 。