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老师说,我们缴纳增值税比报表多一分钱办

2022-10-13 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 11:11

 你好;    意思是你账上是100 ;  而你申报表是100.01  ; 那么你做 :借应交税费   100 ; 营业外支出- 其他0.01 贷银行存款 100.01   

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快账用户8511 追问 2022-10-13 11:12

现在我们留底账上是100.01,报表是100,需要处理吗

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齐红老师 解答 2022-10-13 11:15

 你好;    需要处理的哦 ; 少缴纳了。 走营业外收入   

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快账用户8511 追问 2022-10-13 11:15

年底一次性处理还是当月处理

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齐红老师 解答 2022-10-13 11:17

 你好;可以直接     当月处理了 。    

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 你好;    意思是你账上是100 ;  而你申报表是100.01  ; 那么你做 :借应交税费   100 ; 营业外支出- 其他0.01 贷银行存款 100.01   
2022-10-13
你好,这个是四舍五入的差异,不用管的,可以忽略。
2023-03-07
同学,你好 差额计入营业外支出
2024-03-19
您好,可以计入到财务费用
2022-10-17
你好;多了一分钱; 你检查下发票税额和你申报表税额以及做账的金额是否一致; 看是否是尾差或者是四舍五入导致的差异 
2024-04-24
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