您好,在开始菜单中有个项目符号库,在那边可以选择创建项目符号,其中就有这种圆点。
老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目,但是我们公司有好几个一般户,其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去,要怎么做分录?
老师我要在刹车片这家公司加一个铺货货款、但是我要是用21210601的话就会出现所有科目在这里的下面、所以我必须要在21210601这里从新设置一个、这样怎么搞 比如在21210601这里取另一个公司的名称是特指自己商品(怎么取名 )
老师,麻烦问下公司现在是装修阶段涉及到这些内容的报销,是单独设置一个装修费还是放在办公费里呢?怎么能更好的区分装修用报销及日常办公采购
老师,在word文档里这个小黑圈连续在段落中出现是怎么设置的
老师,我想问一下期初设置里面怎么填数据,因为之前是请外包公司做的外账,现在坐班会计这边继续接着做,请问录入期初设置的数据按照哪个表录入
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
老师,在哪,我在开始找不到
您好,在鼠标所示位置
刚看成excel表了,我知道了,谢谢老师
应该的,祝您工作顺利~