你好,比如你现在是四月份,你要是4月份起账的话就按3月末的。数据
老师好,我想问一下,我现在手里新接的一家帐,现在是小规模准备升为一般纳税人的,2016年注册的公司,没有帐,只是之前给代账做的,财报表,资产负债表数据就是胡乱填的,今年6月份之前负债表有期初数据,没有期末数据,6月份之后代账会计胡乱填了期末数据,没有任何根据胡乱填的,我想知道我这边接手后该怎么做呢
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 邹老师还是进行上一个问题
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
师我请教一下,主营业务收入的累计发生有问题,一核对才发现,录入主营业务收入的期初数据有错误,又发现期初数据是不能修改的,现在都做好几个月账了,科目设置里又没有以前年度损益调整这个科目,请问我改怎么把期初的主营收入数据调整过来。
中级财务管理考试做计算题填式子时,有小括号要再加括号,是加中括号吗?还是再加上小括号?加小括号会不会被扣分?
之前付过的房租费,现在需要摊销,怎么办
工资薪金申报自然人电子税务局上面怎么修改密码呢
数电发票,税控发票,数电纸票,分别怎么开具
老师,您好,我们是做培训的,一般纳税人,增值税按简易计税,我现在申报增值税,我的报表只需要在3%征收率的服务那填收入金额就可以了,其他的不用填是把
西部大开发所得税优惠政策适用鼓励类产业目录名称及版本怎么填
我是商贸企业,用现金支付运费,对方开票,借:销售费用 进项税 我是商贸企业,用现金支付运费,对方未开票,借:其他应收款 这2个不同借方,没明白
户抖音提现到公司账户怎么做账
老师,按摩椅的发票可以抵扣入账吗
老师,投资款可以一点一点的转嘛
是按总账数据填入还是科目余额汇总表数据填呢
你好,是按科目余额表。