您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
销售的货物因质量问题,退票但未退货,产品成本怎么处理?
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的货物,对方按实收数入账的,我们的账务该怎么处理?我们销售货物的时候就已经开出销货单去了
去年销售的货物,因质量货物销毁掉了,该怎么做账务处理
老师,销售出去的货物因质量问题,付给客户补偿金,怎么做账务处理
老师购进一批货物 销售一半一半因质量问题不行报废了 该如何处理
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除,涉及到员工个税工资?
公司卖固定资产车子,没有开发票,报税填无票收入,请问这个收入填货物劳务未开票收入还是填服务无形资产未开票收入
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除?
你好,老师,请问维修的产品500元寄去给厂家了,公司的维修仓入了500元,这500元如何用分录体现呢
老师,你好,公司给客户公司的采购返点,这个钱采购不能开票,该怎么处理?
主播给我们提供直播服务,他按照有个园林公司可以增加经营范围开直播服务费吗
安装给水、消防管网860m,排水管网200m,需要交环保税吗?如果交,怎么计算?
地面水泥硬化500平,铺花砖300平,塑胶跑道200平,铺沥青100平,需要交扬尘环保税吗?如果交,具体怎么计算,请明细说明,谢谢。
老师,请问银行里不知道怎么多了0.03,我怎么入账?凭证借贷怎么写?
老师这个债权成本,等式左边1050*(1-2%)求的是每张债券扣除手续费的金额,等式右边求的应该是全部发行债券的现值,他们应该不想等啊,看答案不明白
以前年度确认的收入,现在还能这样直接红冲吗
往年的,金额不大的也可简化处理一次性记损益,大额的通过以前年度损益调整处理, 借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用