您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数

去年销售的货物,因质量货物销毁掉了,该怎么做账务处理
老师,销售出去的货物因质量问题,付给客户补偿金,怎么做账务处理
老师购进一批货物 销售一半一半因质量问题不行报废了 该如何处理
老师,我们收了对方410预收款,货物备了4年还未提取,公司现在想将该货物销毁,已给对方发函,账务上怎么处理比较好呢
老师您好!请问货物销售后因质量问题次月退回怎么账务处理(已开票)?
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
以前年度确认的收入,现在还能这样直接红冲吗
往年的,金额不大的也可简化处理一次性记损益,大额的通过以前年度损益调整处理, 借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用