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之前一直未做账,根据发票加的费用票填的资产负债表,现财务报表货币资金是6789.29,银行实际是72722.76,现在想注销,销数,如何让货币资金和对账单一致,放到其他应付款?还是放到哪里,会计分录是?

2022-10-13 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 14:47

你好,学员,差额调整到营业外收入

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快账用户7362 追问 2022-10-13 14:48

那就是,货币资金那增加,营业外收入增加,未分配利润减少,动这3个数是吧

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齐红老师 解答 2022-10-13 14:54

你好,是的,你说的很对的

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你好,学员,差额调整到营业外收入
2022-10-13
同学你好 对的 要相等 是这里
2021-07-14
你好;    你现在是要报3季度企业所得税和财务报表吗   
2022-10-13
同学你好 你得再收回一万才可以的,不然就要计入营业外支出
2020-09-29
您其他什么都没有,那就按这个数据吧
2020-12-26
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