合并计入开普票的收入里边申报
老师,我们是小规模纳税人,公司这个季度开过10万的发票,一个季度是30万的免税额是吧?现在要申报这个季度的增值税,这个增值税申报表怎么填写?10万填写在哪里?是填写在第一栏吗? 那30万免税额需要填吗?
老师,我们是小规模纳税人,自开票超30万,增值税申报表都需要填哪里
老师,我小规模纳税人,今年卖了自己的车10万,要怎么申报增值税,填在哪里,金额填多少
老师,我小规模纳税人,今年卖了自己的车10万,要怎么申报增值税,填在哪里,金额填多少,又怎么申报所得税
小规模纳税人开专票3个点 100万含税金额交增值税交多少,在申报表怎么填,申报表要填几个表
小规模纳税人,具体放哪里
你其他收入怎么放就合并在一起申报
1.这次超45万了 2.这个因为没开票,销售额怎么确定
就是填在其他免税销售额
这个是填在货物劳务一列,还是服务无形资产不动产一列
这个是填在货物劳务一列,
那我因为是典当行的,还有综合费服务收入这一块,这个是要填在那一列
那个是填在服务无形资产不动产一列