你好,如果没有开发票或者是开的普通发票的,在第十栏里面填写超过45万的,全部都在第12行里面。
我司从今年七月份开始由小规模纳税人变成了一般纳税人,这税率是多少?在填写增值税申报和企业所得税申报表时是怎么填写
老师,我小规模纳税人,今年卖了自己的车10万,要怎么申报增值税,填在哪里,金额填多少
老师,我小规模纳税人,今年卖了自己的车10万,要怎么申报增值税,填在哪里,金额填多少,又怎么申报所得税
小规模纳税人开专票3个点 100万含税金额交增值税交多少,在申报表怎么填,申报表要填几个表
老师您好,请问现在是征期,报四月个税,是填写四月计提的工资,还是填四月发三月的工资呢?
您好老师 房贷 夫妻双方的名字 房证也是夫妻双方的名字 那么个税专项扣除 写谁的呢?夫妻双方都做吗?还是只做一方的
老师,这种是叫多分录吗,是死记硬背的还是推导的分录呢?
老师其他单位帮我虚报了个税导致我汇算产生了税款 该怎么办
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多,老板说走公司的账报销,这个可以操作吗?
老师,员工的工资在A公司发放,社保在B公司购买 这个怎么做账啊? A公司是B公司的客户(两家公司是同一个老板)
您好老师,个税专项扣除,离婚了 再婚后,后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗?
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
老师,我们是3月份刚成立的公司,我4月份只有一个员工,申报医社保的时候工资按照3000申报的,5月份申报医社保时工资调整为1500,那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候,这两个税种我要按3000的收入去申报,还是1500
@董老师,老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤,4月实际出勤22天,公休4天,用公式计算就是3000➗26✖️222538.5,但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了,就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07,然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对,是吧老师,我也不知道咋回事,哈哈,需要老师指点一下下
没有开发票 老师1.可以填在10行小微企业免税里面吗,我们以前填的都是这里 2.这个金额我要填多少啊,单纯针对这个10万看
你好,第一个对的,第二个所有的销售额合计。
老师还一个,我企业所得税怎么交呢,他不是还有清理,折旧还剩一些净值,他这所得税是按10万交,还是扣除这部分净值交
老师,因为我们没有开票,这个10万销售额我要算多少呢
灏所得税根据你的利润就可以的,看你利润总额里面。
那就是这部分清理可以扣除的是吧
就等于我申报增值税是按10万,但是所得税,因为净值有1万,这部分所得税就只是按9万交,只针对这笔卖车业务,不含其他业务
是的,可以扣除的。企业所得税看你的总利润。
老师,那他这个销售额到底是按多少算呢,因为现在小规模纳税人免税,销售额就是10万,那如果还是之前的3税率,我又不开票,这个销售额要怎么算呢,做账分录又是什么呢
你好,你处置价格这个就是你的销售额。
但是这个处置价格不是含税的吗
你好,含税不含税的是一个价格行吗?
现在税率是免税的,没有税额。
不需要换算,也不用做应交税费。
对,老师,我是说不管现在的免税,按着以前如果还是正常3的税率,我们又不开票,怎么算销售额和做账
借银行存款贷固定资产清理, 借固定资产清理累计折旧贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业。
老师,麻烦你看下,我是讲按着税率3来,这个销售额是10万,还是自己10/(1+0.3),我是问这个销售额怎么确定和计算,不要管现在免税的
10万除以1.03同学,你这样问的话没法解答。
为什么没法解答,因为现在是税收优惠特殊情况,所以我想问下实际有税的时候怎么做,以免以后又碰到这种情况
实际有税,如果按照去年的话,税率是1%的。
那就是把10万当做含税的,然后自己计算销售额喽
对的,是的对的,是的,对的,是的