你好,如果没有开发票或者是开的普通发票的,在第十栏里面填写超过45万的,全部都在第12行里面。

建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
没有开发票 老师1.可以填在10行小微企业免税里面吗,我们以前填的都是这里 2.这个金额我要填多少啊,单纯针对这个10万看
你好,第一个对的,第二个所有的销售额合计。
老师还一个,我企业所得税怎么交呢,他不是还有清理,折旧还剩一些净值,他这所得税是按10万交,还是扣除这部分净值交
老师,因为我们没有开票,这个10万销售额我要算多少呢
灏所得税根据你的利润就可以的,看你利润总额里面。
那就是这部分清理可以扣除的是吧
就等于我申报增值税是按10万,但是所得税,因为净值有1万,这部分所得税就只是按9万交,只针对这笔卖车业务,不含其他业务
是的,可以扣除的。企业所得税看你的总利润。
老师,那他这个销售额到底是按多少算呢,因为现在小规模纳税人免税,销售额就是10万,那如果还是之前的3税率,我又不开票,这个销售额要怎么算呢,做账分录又是什么呢
你好,你处置价格这个就是你的销售额。
但是这个处置价格不是含税的吗
你好,含税不含税的是一个价格行吗?
现在税率是免税的,没有税额。
不需要换算,也不用做应交税费。
对,老师,我是说不管现在的免税,按着以前如果还是正常3的税率,我们又不开票,怎么算销售额和做账
借银行存款贷固定资产清理, 借固定资产清理累计折旧贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业。
老师,麻烦你看下,我是讲按着税率3来,这个销售额是10万,还是自己10/(1+0.3),我是问这个销售额怎么确定和计算,不要管现在免税的
10万除以1.03同学,你这样问的话没法解答。
为什么没法解答,因为现在是税收优惠特殊情况,所以我想问下实际有税的时候怎么做,以免以后又碰到这种情况
实际有税,如果按照去年的话,税率是1%的。
那就是把10万当做含税的,然后自己计算销售额喽
对的,是的对的,是的,对的,是的