你好,填写在已交税金里面的

老师印花税不通过应交税费来核算吗,那已经缴纳了的增值税和印花税我现在在财务软件里录入期初数据时将这两个税的合计已缴纳金额填写在已交税金里还是应交税费里呢
老师,我在期初数据录入时将已经缴纳的税金计入了已交税金行列,完了录入新的凭证,最后生成的资产负债表中应交税费那列显示负数金额
老师我在财务报表期初数据录入时已交缴纳的增值税和印花税该如何填列在这个表中
老师我期初数据录入时已经缴纳的增值税我录入到已交税金里可是资产负债表上最终人家显示负数咋
老师已经缴纳过的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里还是
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
那这样一来资产负债表中它显示负数啊
那这样一来资产负债表中它显示负数啊 如果是预交的话,就是负数的
老师已经缴纳的印花税填写在已交税金里可以吗
老师已经缴纳的印花税填写在已交税金里可以吗 可以的
老师增值税是已经实际缴纳了的我填写在已交税金里显示负数
实力没有余额吗,学员
老师,我看上任会计将已经缴纳的第一季度的增值税和计提的增值税合计数反应在资产负债表中呢
老师向这种期初数据录入时已经缴纳的增值税和印花税都填写在已交税金里吗
老师你看期初数据录入的图片
老师,我看上任会计将已经缴纳的第一季度的增值税和计提的增值税合计数反应在资产负债表中呢 可以合计数的
可以直接全部合计,
也可以分二级明细导入
老师我把已经缴纳的印花税方在已交税金里,可是最后资产负债表中它显示在了应交税费里可以吗
老师我把已经缴纳的印花税方在已交税金里,可是最后资产负债表中它显示在了应交税费里可以吗 可以的