你好,你找到之前期末的科目余额表录入即可

老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
老师印花税不通过应交税费来核算吗,那已经缴纳了的增值税和印花税我现在在财务软件里录入期初数据时将这两个税的合计已缴纳金额填写在已交税金里还是应交税费里呢
老师,我在期初数据录入时将已经缴纳的税金计入了已交税金行列,完了录入新的凭证,最后生成的资产负债表中应交税费那列显示负数金额
老师我在财务报表期初数据录入时已交缴纳的增值税和印花税该如何填列在这个表中
老师已经缴纳过的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里还是
老师,我们是个体,我们1月2月显示定期定额,到3月时候显示查账征收,然后税务局发了终止提醒,2026年不再予以延期,目前状态为查账征收,请自行申报。我已经开了1月2月份的发票,是不是要红冲掉1,2月份发票
有一张出口采购专票,现在还没确定要不要退税,肯定先不认证,进项入账哪个科目?
公司给入职转正员工报销体检费属于什么费用 会计分录具体怎么做
清税证明出来,就不用报税做账了吗
老师好:请问我企业执行企业会计制度,现动迁了,先收到一笔动迁款,怎么走账?
你好,我的个税始终低于起征点,社保交了15年,在北京怎么摇号
老师,请问小规模的收了200多万的款 也开了200多万的发票出去 客户这个钱用去对外投资了,这样是不是不用交企业所得税
老师您好,工程服务(安装费)可以开9个点嘛
老师,我们公司接收到一张建筑服务发票,开票内容为工程服务,入账入了在建工程科目,是否正确,现在款项已经全部付清,已完工验收,后期怎么入账?是工程服务项目
我这有个项目 有个客户推荐过来的 然后要给他反佣 要怎么支付给他合适呢
老师科目余额表有,我是说已经缴纳的印花税和增值税我录入到已交税金吗
老师但是录入到已交税金应交税费那列就成负数了,最后资产负债表中应交税费显示负数咋办
科目余额表期末余额没有的数据,就不用录入到期初数据
那就是已经缴纳过的增值税和印花税不用管吗
老师我接手的是四月份的账,但是三月份的财务报表里面应交税费期末余额显示的是上年度第四季度的增值税额和今年一季度的增值税额,而一季度的增值税额是四月份缴纳的
三月份的财务报表里面应交税费期末余额显示的是上年度第四季度的增值税额和今年一季度的增值税额。 你说的这个应该是本年累计数吧
老师我现在就是简单的做一下财务软件期初数据录入填列,可是一季度的增值税在4月份缴纳的,我在这个表里面填写期初数的时候只需要填写上年度第四季度的增值税吗是填入到已交税金里吗老师
就这上面这个表的期初数据录入时
累计借方数据和贷方数据也可以填写的呢 你期初余额只写上期剩余的金额