你好,你找到之前期末的科目余额表录入即可

老师您好我是建筑行业,本期外地项目预交了税款,但本期增值税有留底不用缴纳增值税,那么增值税申报表中表四需要填写预缴的税款吗?,主表28列—分次预缴税额是否应该有数据,如果有数据就会提现本期应纳税额为负数,无法保存申报
老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
老师印花税不通过应交税费来核算吗,那已经缴纳了的增值税和印花税我现在在财务软件里录入期初数据时将这两个税的合计已缴纳金额填写在已交税金里还是应交税费里呢
老师,我在期初数据录入时将已经缴纳的税金计入了已交税金行列,完了录入新的凭证,最后生成的资产负债表中应交税费那列显示负数金额
老师我在财务报表期初数据录入时已交缴纳的增值税和印花税该如何填列在这个表中
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
老师科目余额表有,我是说已经缴纳的印花税和增值税我录入到已交税金吗
老师但是录入到已交税金应交税费那列就成负数了,最后资产负债表中应交税费显示负数咋办
科目余额表期末余额没有的数据,就不用录入到期初数据
那就是已经缴纳过的增值税和印花税不用管吗
老师我接手的是四月份的账,但是三月份的财务报表里面应交税费期末余额显示的是上年度第四季度的增值税额和今年一季度的增值税额,而一季度的增值税额是四月份缴纳的
三月份的财务报表里面应交税费期末余额显示的是上年度第四季度的增值税额和今年一季度的增值税额。 你说的这个应该是本年累计数吧
老师我现在就是简单的做一下财务软件期初数据录入填列,可是一季度的增值税在4月份缴纳的,我在这个表里面填写期初数的时候只需要填写上年度第四季度的增值税吗是填入到已交税金里吗老师
就这上面这个表的期初数据录入时
累计借方数据和贷方数据也可以填写的呢 你期初余额只写上期剩余的金额