你好,你找到之前期末的科目余额表录入即可

老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
老师印花税不通过应交税费来核算吗,那已经缴纳了的增值税和印花税我现在在财务软件里录入期初数据时将这两个税的合计已缴纳金额填写在已交税金里还是应交税费里呢
老师,我在期初数据录入时将已经缴纳的税金计入了已交税金行列,完了录入新的凭证,最后生成的资产负债表中应交税费那列显示负数金额
老师我在财务报表期初数据录入时已交缴纳的增值税和印花税该如何填列在这个表中
老师已经缴纳过的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里还是
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师科目余额表有,我是说已经缴纳的印花税和增值税我录入到已交税金吗
老师但是录入到已交税金应交税费那列就成负数了,最后资产负债表中应交税费显示负数咋办
科目余额表期末余额没有的数据,就不用录入到期初数据
那就是已经缴纳过的增值税和印花税不用管吗
老师我接手的是四月份的账,但是三月份的财务报表里面应交税费期末余额显示的是上年度第四季度的增值税额和今年一季度的增值税额,而一季度的增值税额是四月份缴纳的
三月份的财务报表里面应交税费期末余额显示的是上年度第四季度的增值税额和今年一季度的增值税额。 你说的这个应该是本年累计数吧
老师我现在就是简单的做一下财务软件期初数据录入填列,可是一季度的增值税在4月份缴纳的,我在这个表里面填写期初数的时候只需要填写上年度第四季度的增值税吗是填入到已交税金里吗老师
就这上面这个表的期初数据录入时
累计借方数据和贷方数据也可以填写的呢 你期初余额只写上期剩余的金额