你好; 你是不是增值税是免税的; 附加税也是免税的

老师,增值税申报表中,小规模增值税免税申报明细表,什么情况下填写
老师,小规模申报增值税时附加税费情况表不能填写是为什么?
小规模纳税人11月份有开1000元专票,不含税金额是970.87元,增值税是29.13元,申报增值税时及附加税时怎么填表啊?增值税及附加税费(小规模纳税人适用)栏次1-3都要填970.87吗?附列资料(二)(附加税费情况表)应该怎么填?
老师,小规模纳税人填写增值税报表时候,其中 增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)这个表需要填吗?什么情况需要填这个表?
老师,小规模公司申报增值税时,《增值税减免税申报明细表》什么情况下需要填?什么情况不需要填?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我代开了专票,代开时也交了附加税,但是这个表格直接写的0,蓝色部分选择不了,白色部分不能修改
你好; 代开专票后 系统会自动出来的; 你看看 1栏次和 2栏次有数据吗
没有啊 都是0,网页刷新了好几次
你好; 不对哦; 代开专票 会自动读取数据的; 找税务局处理