你好; 1. 你是个体户的吗 ? 你目前增值税和附加税免征的; 电子税务局去报 ; 2. 自然人客户端报所得税

老师晚上好,我们小规模季度报税,是不是9月底就要计提7—9月的增值税,是按照开票3%的计提吗? 计提增值税总额×7%交城市维护建设税, 增值税总额×3%交教育附加, 增值税总额×2%交地方教育附加, 不含税收入×万分之三交印花税, 三个月净利润总额计提企业所得税
小规模纳税人,在我要报税那里显示只要报增值税,可是税费种认定信息查出有1.增值税 2.个人所得 经营所得 3.城市维护建设税4.教育附加5.地方教育附加。我报啥税,怎么报
麻烦老师帮忙看一下,我这个漏申报了,增值税,地方教育附加,城建税教育费附加我在增值税那项申报了的,怎么显示没申报的,个人所得税,筹建期没有怎么申报?
老师 我看我们税种认定这里有个城市维护建设税,那个是增值税的附加税吗,这个要单独申报吗,还是随增值那另外两个税种:教育费附加和地方教育费附加一起申报了呀
企业招用脱贫人口,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年7800元。 现在申报1-4月份的,可抵扣金额是2600元,要怎么申报呢,增值税减免税申报明细表减税性质选择企业招用脱贫人口抵扣增值税,本期发生额直接填写2600么、。但是这里填写2600,增值税及附加税费申报表附列资料(五)这张表格里的附加税减免税额要怎么填写
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录