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你好,我7月份申报的印花税,当时直接从公户扣除了税费,账务现在需要怎么做?

2022-10-13 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 17:21

你好 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款

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快账用户9222 追问 2022-10-13 17:24

不用计提吧?如果平时计提的话账务怎么做?

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:24

你好,不用计提。 如果平时计提的话,这个如果根本不成立,如果你计提了反倒是错误的 

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快账用户9222 追问 2022-10-13 17:25

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 17:26

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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相关问题讨论
你好 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款
2022-10-13
同学你好, 印花税现在不需要计提了,是吗——是的; 可以直接在4月份做会计分录吗?不计提,是不是这样操作?——是可以的;
2021-05-17
你好,这个是出差的业务吗?你在票根APP里面打印就可以,开票日期应该都是六月份。如果是出差的,借销售费用差旅费应交税费应交增值税进项贷预付账款。
2021-07-01
你好,现在的印花税不需要计提,直接扣款做分录的。 是1月份扣款的,就是1月份做缴纳印花税分录,12月份不需要计提,分录是 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款 小规模季报通常是增值税,企业所得税,附加税 月报是工资薪金个人所得税 
2021-02-26
您好,按次申报就写今天,这个日期不重要的,税务是比对我们是不是年度都申报了,哪一天不管的
2024-12-15
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