对,是进入到应收账款。

8月份的机器租赁费,房屋租赁费,电费,出租方8月忘记开发票给我公司,9月份补开给我,8月份要计提吗?需要的话怎么做会计分录,之前每个月收到发票后做借制造费用借应交税费进项税额贷应付账款。
老师,我们公司有办公楼出租,对方本月交下月租金,一直欠租金,只交到6月份,现在做7、8、9月的账,我每月都要做应收账款吗?
老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款
老师,我司是一般纳税人,有栋楼出租给好几家公司,从今年7月开始起租,10月份收到这几家公司交来的租金(7-10月的租金),我司需要在10月份把发票全部开出来吗?还是11月再开也可以?会不会影响到税收减免之类的?
老师好,请问,我厂房是租的。现在我又转租一部分给B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分摊租金收入每月3000元,还用按月分摊这个租金成本吗? 我租进来时 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金摊销分录:借 制造费用——租金10000,贷 预付账款——租金10000 现在租给B公司,每月做租金收入: 借 预收账款——租金3000贷,其他业务收入——租金3000, 还必须做这个的租金成本吗? 我自己租进来时 ,已经每月都做进“制造费用——租金” 里了,
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那我要怎么出分录?本月交下月租金,按月交的,到目前为止只交到6月
借,应收账款贷,主营业务收入。
那要先交税吗?
你们公司是小规模纳税人吗?
开了租金开了多少
如果这个月做应收++公司9月租金:借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-简易计税 还是等以后收到租金了才做:借:银行存款 贷:应收账款 贷:应交税费-简易计税
我们公司是一般纳税人简易计税
按照你说的这么做就可以。
每月20000,我之前都是借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-简易计税
你这么做账也是可以的
现在不用先交税先做:借:应收账款 贷:其他业务收入 这样就行了吗?
你这么做账也是可以的