你好,可以开,也可以不用开,如果一次收取的话,可以开出来。你不管开不开,你一次收取就得一次交增值税。
我们是制造业,签订了合同,一部分是设备款,还一部分是人工费,对方发工资给我公司安装人员,要求我们公司开劳务发票给他?这样可以吗,工资打给个人了,但是要求公司开劳务发票
印花税范围有什么辨析的思路么?
老师,劳动法当中,一天8个小时,一月是按照多少天出勤计算?
一般收到进项怎么写分录
老师,运输公司,有一笔运输业务已完成,但没有收到客户运费款,也没有给客户开具销项票,进项油票也没有认证,这项业务缴纳增值税时间是收到运费款还是开具销项票,还是什么时候?
财务怎样做到专款专用
请问老板问我:我走私账收汇款,怎么退税?请问是什么意思
老师,以前年度科目用错,现在调账,需要付一张说明吗?
老师,股权转让,未出资,有未分配利润,股权转让的价格就得按净资产*出资比例?
去年的票现在还能红冲吗
也就是说我10月收到7-10月的租金总共800万,不管我10月开票还是11月开票,所属期10月的增值税都要确认这800万的收入,缴纳增值税及附加税费吗?
你好,你是一般纳税人还是小规模?如果是一般纳税人,七月份就得交当月的,八月份交当月的,九月份交当月的,十月份的时候交全部的,之前有交过的红冲就行。
我司是一般纳税人,7月起租的,7-9月都没有收到租金,所以当时增值税都是0申报的,这种要怎么处理?
你好,可以更正申报的。你不更正申报在十月一次缴。
好的,不管在那个月申报都是不存在享受税收减免政策的是吗
对,是的,是这么做的。
那如果我10月没开票,10月增值税可以0申报吗?等到11月开票了,一次性在11月增值税确认收入?
你好,你之前按照开发票的来确认收入的话,在11月。