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老师,建筑企业,年底项目没完成,材料和劳务款已经支付一部分,但是这一部分没有收到发票,可以计入成本,进行结转吗?完工前都能拿到发票,如果可以,应该怎么做账

2023-01-30 07:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 07:19

你好 根据你的描述,这个建议把发票放到对应的凭证后面会比较合适的

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齐红老师 解答 2023-01-30 07:20

你好 根据你的描述,这个建议把发票放到对应的凭证后面会比较合适的

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快账用户1502 追问 2023-01-30 07:21

发票是后来开的

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齐红老师 解答 2023-01-30 07:22

是的,是后面开出来的

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快账用户1502 追问 2023-01-30 07:23

比如十二月确认部分收入,结转成本,但成本票有一些是下年一月或二月收到的,怎么做

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齐红老师 解答 2023-01-30 07:24

? 你看到我的回复 了吗

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快账用户1502 追问 2023-01-30 07:26

刚刚看到老师

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齐红老师 解答 2023-01-30 07:27

是的,按照我的方法操作的

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快账用户1502 追问 2023-01-30 07:28

不好意思老师,我再确定一下,就是后来拿到的发票可以放到前面的凭证后面是吗

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齐红老师 解答 2023-01-30 07:28

是阿,放到后面的凭证的

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快账用户1502 追问 2023-01-30 08:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-30 08:36

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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你好 根据你的描述,这个建议把发票放到对应的凭证后面会比较合适的
2023-01-30
你好,可以入成本里面的呢
2021-10-09
你好 你们主营是啥的
2020-08-26
这个做借原材料,贷应付账款,借工程施工,贷原材料,结转成本可以,等明年有收入了再结转成本
2020-12-29
你好,可以先暂估入账,在汇算清缴之前要拿到发票,否则得纳税调增
2020-11-01
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