劳务是13个点的税率,建筑服务工作,是与建筑相关的服务9个点
1、老师 开票内容建筑服务 人工费 和建筑服务劳务费 有啥区别啊?这两个一般在什么情况下开具这个内容老师 ? 2. 老师在预缴增值税环节 异地项目 ,一般计税不是可以扣除分包款吗 ?老师这个分包款可以是材料票、建筑服务类型发票, 劳务费发票都可以是吧 ?老师我听的熊超老师课中这么说的。确认一下是不是,还有老师如果提供纯货物可以抵扣吗?
老师您好,我公司是建筑劳务有限公司,主要是向对方提供建筑劳务服务,如工地上的抹灰,瓦泥工,安装等,请问我们给对方单位开具的增值税专用发票中,货物或应税劳务、服务名称这一栏写的是建筑劳务,这样的增值税专用发票是不是还要到税务局额外上税?
老师,增值税提供劳务这一项和建筑服务的安装服务有什么区别,容易搞混 开票时候哦也不知道用哪一个
40.按《营业税改征增值税试点实施办法》的规定,企业下列行为属于增值税兼营行为的是()。 A.建筑公司为承建的某项工程提供建筑材料的同时承担建筑、安装业务 B.照相馆在提供照相业务的同时销售相框 C.饭店开设客房、餐厅从事服务业务并附设商场销售货物 D.饭店提供餐饮服务的同时销售酒水饮料 参考答案:C 选项A、B、D属于增值税混合销售行为。老师,兼营和混合有些区分不清,两个区别是?
老师,安装烟道,对方一般纳税人,材料我们提供,对方是开建筑服务*安装费9个点,还是建筑服务*劳务费,这有什么区别?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
税率我知道 但是我不知道什么情况下区分这两个 我们有个设备给提供了服务 。,不知道是开劳务的发票还是建筑安装服务的发票
你好,同学,是开建筑服务的发票
那什么情况开劳务
增值税13个点劳务是指加工和修理修配,
安装加工修理和安装服务有啥区别呀 您说了我还是不懂 比如那方提供材料就是什么情况
劳务是加工修理修配,这个不是建筑行业的
好吧 我再查一查吧 我不太明白
好的呢,同学,祝你生活愉快