同学你好 这个关税是你们按照海关要求交的

上海某进出口公司从美国进口货物(应税消费品)一批,货物以离岸价格成交,成交价折合人民币为1465万元,另支付货物运抵我国上海港的运费、保险费等35万元。假设该货物适用关税税率为20%、增值税税率为17%、消费税税率为10%。要求:请分别计算该公司进口环节应纳关税、消费税和增值税。
上海某进出口公司从美国进口货物一批,货物以离岸价格成交,成交价格折合人民币1410万元, 其中包括单独计价并已经海关审查属实的向境外采购代理人支付的买方佣金10万元,其中包括适用该货物而向境外支付的软件费40万元,向卖方支付的佣金15万元.另支付货物运抵我国上海港的运费,保险费等40万元.假设该货物适用的关税税率为20%,增值税税率17%,消费税税率10%.要求:分别计算该公司应纳关税,消费税和增值税.
我公司从泰国进口一批货物,海关缴款书上的完税价格我不知道怎么来的?能帮我看看吗?我正常货物价格是174274.57元,海运+杂费7695.87元,我司共支付181970.43元。缴款书上的完税价格是194095.39元,计算的增值税是25232.40元。这批货物我们没交关税。
某公司2019年8月进口一批应税消费品,该批货物经海关核定的关税完税价格是200万元。货物报关后,该公司按规定缴纳了进口环节的增值税和消费税并取得了海关开具的缴款书。从海关将该批货物运往公司所在地,取得货物运输业增值税专用发票,注明运输费用2万元,该批货物当月在国内全部销售,取得不含税销售额400万(假定该应税消费品的进口关税税率30%,消费税税率20%)。则该公司应缴纳的增值税是多少?
某进出口公司进口货物一批,经海关审定的货价为160万美元。另外,运抵我国关境内输入地点起卸包装费10万美元,运输费7万美元,保险费3万美元。假设人民币汇价为1美元=6.50元人民币:该批货物的进口关税税率为20%;消费税税率为10%;增值税税率为17%,计算进口该批摩托车关税完税价格、应缴纳的关税、消费税,增值税税额。
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
新开公司,法人前期的款转入一个私人账户的,用于开办企业的各种支出,这个款我需要怎么入账呢?后面开始对公账户走账了,我的报表做账是不是只需要做对公有票的呢?
老师,我们把公司的货车卖掉了,折旧还没折完,是不是要把之前的累计折旧全部转到借方啊?冲平啊?交了增值税的
老师您好!请问工商年报中本期实际交费金额,包括单位和个人一共的吗?谢谢
什么是税前扣除 什么意思
老师请教一下,第四季度的增值税报表申报的收入和年报的一致就可以是吗,四季度有收入没报,年报报上可以吗
企业所得税税款可以税前 扣除吗 要在汇算清缴调整吗
我们这批货没交关税,我们只付了18.19万,缴款书上的完税价19.4,多出来1.2万不知道是什么
同学你好 这个正常 你按照实际付款的金额来做