你好,你是一般纳税人还是小规模的?

老师你好, 公账上收的不用开票的收入金额905元,做账的时候 借:银行存款 905 贷:主业营业收入-无票收入 905 这样吗? 这个905不需要再做价税分离了吧
老师实际工作中的无票收入账 比如:无票收入当月销售额10000元,销项税1300元。款项已付 做账时: 借:银行存款 11300 贷:主营业务收入一未开票 10000 应交税费一应交增值税(销项税)1300 当月正常报税 到什么时候需要开票时做账: 借:主营业务收入一未开票 贷:主营业务收入一已开票 同时报税时附表一的(未开票收入)下的销售额填-10000元。 这样做账可以吗? 借
老师,我收到一笔收入32000,客户说不用开票。我这个无票收入的账务是这样做吗?借银行存款32320贷主营业务收入-无票收入32000应交税费应交增值税320
你好老师,前期确认收入做账 应收账款 100 贷 主营业务收入 应交税费 后期转入了200,是不是做账 借银行存款 200 贷 应收账款100 另外100正常开票100 做主营业务收入和应交税费,这样对吗
老师,之前有个客户POS机收款,我做的分录是借银行存款,贷主营业务收入(无票收入),上个月客户要开票,当时做的分录是借应收账款,贷主营业务收入,现在挂着应收款,我这个月分录怎么调
固定资产入账是按照认证的次月还是按照固定资产开发票的次月入账
老师,小规模纳锐人吧,补缴的1月至9月社保,银行扣款是分了9笔缴纳也就是1个月1个月扣的,社保完税凭证也是1月至9月份分分开开了9张,做账可以把这9月份补交社保做一张凭证嘛
职工福利的不超过工资薪金的总额14% 这个工资薪金是税前金额吗? 比如 我工资税前是1万 扣完社保和税到手8000 意思是1万的百分之14。而不是8000的百分之14对吧
假如在明年1月代扣缴的个税,这个汇算清缴应该是算在哪年呢,在后年还是明年的3月
申请的条码费,应该入什么科目
老师,税务局的征纳互动人工客服是不是取消啦?感觉都看不见它了
捐赠支出的会计分录应该怎么做
老师,如果以前的资产总额超5千万,由于做账错误导致的,可以倒回去做账还是现在更正
老师,出口报关收入,取得的是普票可以吗
11月份的发票开多了怎么办 对方抵扣了
郭老师你好 小规模 个人独资企业的一个小药店
你好,直接借银行存款贷主营业务收入就可以的,不用写英。
不用写应交税费的。
好的 老师
不用客气工作顺利