可以的,可以这么做的。
#提问#假如一家食品批发公司 当日销售 借:应收账款100 贷:主营业务收入88.46 应交税费-应交增值税11.54 结转销售成本 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 退回之前销售商品 借:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 贷:应收账款50 结转退货成本 借:库存商品50 贷:主营业务成本50 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 请问像这种情况可以直接减去退货入账吗? 当日销售 借:应收账款50 贷:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 结转销售商品 借:主营业务成本20 贷:库存商品20 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 可以这样入账吗?
老师,有个问题要咨询下你,做的外账会计中有没有做电商行业的?我内账的销售收入,先挂:借:应收账款,贷:主营业务收入(不考虑税),款到支付宝,借:其他货币资金-支付宝,贷:应收账款,提现到银行之后,借:银行存款,贷:其他货币资金,这边外账是没有通过其他货币资金核算的,销售直接挂借方应收账款,回货款提现到对公账户,借:银行存款,贷:应收账款,支付宝流水账单没有导过,后台扣的佣金服务费,直接做现金支出,没有通过其他货币资金可以吗?我们内账刷单那些也挂了往来,我是直接借:应收账款90,销售费用(佣金,服务费等)10.贷:主营业务收入,借:银行存款90,贷:应收账款90,后台佣金,服务费我直接对冲收入了
公司在平台上销售,平台会收取佣金,公司微信100%收款后直接绑定转入公账,然后再从公账转还佣金,收款的时候做账借银行存款贷主营业务收入贷应交增值税 公账转还佣金的时候可以直接做账借销售费用贷银行存款吗?这样做账可以不?
公司从京东平台商店提现6812.14元,如何做账?另提现的明细京东平台如何看的到?一时对不上来,先挂预收账款,理请了再转收入,借,银行存款6812.14元,贷,预收账款/贷款6812.14元,理请后贷:主营业务收入,应交税费,借:其他贷币资金,然冲预收账款,借预收账,贷其他贷币资金可以吗?
公司从京东平台商店提现6812.14元,如何做账?另提现的明细京东平台如何看的到?一时对不上来,先挂预收账款,理请了再转收入,借,银行存款6812.14元,贷,预收账款/贷款6812.14元,理请后贷:主营业务收入,应交税费,借:其他贷币资金,然冲预收账款,借预收账,贷其他贷币资金可以吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
这个销售返佣金会涉及个税吗?收佣方没有发票的情况下,销售时也不开销售发票的,是记账无票销售收入,报税也是报的无票收入
你好,你支付给个人的这个需要交税,外面的人的增值税、附加税,个税都需要。
个税是按劳务报酬计算还是按哪种计算的?
你好,按照劳务报出来的20%-40%的税率。
是按次计算个税的是吗?
我们的返佣是每次每人返佣不超过200,那这样低于800是不用计算个税的是吗?
我们的返佣是每次每人返佣不超过200,那这样低于800是不用计算个税的是吗?
劳务报酬所得还要年度汇算清缴的是吗?也是全年不超过六万就不用交个税不?
你好,他是按月来的,如果你一个月有两次 两次需要合并到一块申报个税。 800以内的不需要缴纳,需要申报。
汇算清交的,合并到综合所得可以多退少补,6万以内不需要缴纳。
哦哦,月佣金低于800的情况下不用交个税,是不是还得合并到按年汇算清缴里面,年收入不超过6万的才能不交个税,
对的,是的,是这么做的