咨询
Q

营业税改征增值税的计算甲公司为试点一般纳税人,主营货物批发名售,兼营国际货运代理和运输服务。本年4月应缴未数堆位税10万元。甲公司本年5月发生以下0业分:(1)10日,上缴上月应级未级的地位税10万元。(2)12日,国内采购货物一批,取得地伍税专用发票1张。增值税专用发票上注明金额20万元、增位税税2.6万元,通过银行支寸了上述款项。(3)13日,进口货物一批,取得海关出具的海关进口给值税专用的款书3张,注明金共计10万元、增位税税共计1.3万元。(4)15日,销售货物一批,开具增位税专用发票1张,注明金130万元、増值税税商16.9万元,款项已经收安(设不考虑成本结我)(5)20日,将上月购进的原材料30万元(不含税购买价)用于发放职工福利,该批原材科的进项税葫为3.9万元,上月已经从销项税额中抵扣

2022-10-14 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 16:04

你好,请把题目完整发一下

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,请把题目完整发一下
2022-10-14
同学你好,这个题想问什么,是问本月应交增值税嘛,应交=16.9*2.6-1.3%2B3.9=16.9.第(5)的一个外购用于职工福利,不视同销售且进项不准抵扣,抵扣了的需要进项转出哈、
2022-04-22
你好请把题目完整发一下
2023-06-01
你哈,学员,稍等一下
2022-10-27
同学你好 你这个题目是不是不全啊 
2022-11-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×