你好; 补做收入即可 ; 你之前分录我看看

我们是小规模纳税人。2021年第四季度,开票金额没有超过45万,增值税转为营业外收入,我报企业所得税的时候,忘记把这个加进去报税了,现在去年第四季度的税已经报了,也缴款了,我现在应该怎么做呢?
请问老师,我们安装业,以前是交营业税,收到的安装收入(当时全部进入预收账款),全部交了营业税及附加,到了年底根据工程完工率,结转收入,缴纳企业所得税。 后来营改增之后,剩下的未结转收入部分,就一直没有处理。营改增之后,收到的安装收入还是进入预收账款,然后在结转收入,缴纳增值税。 现在想请问老师,慢慢累计下来,已交营业税,未结转收入,应该怎么合理处理?
老师,因为误认为去年有一笔10000元的收入没交增值税(税率1%),年初的时候补缴了(这时候是小规模企业)当时的分录:贷:主营收入 -99.01 应交税费 -简易计税99.01,然后现在发现其实去年已经交过税了,所以进行了调整,分录:贷:主营收入 99.01 应交税费-销项税 -99.01 但是我们现在已经变成一般纳税人了,税率为6%,,这导致现在的税务局财报的收入总额要小于实际收入总额,这里怎么需要调?
小规模纳税人小企业会计准则,2013-2017年由于少列收入(我们是预收结转主营业务收入),所以税务局让补缴了这个期间增值税营业税企业所得税城建税等。但实质上我们预收收入已经结转了,当时没计提。现在补缴税款应该怎么做账啊?
老师,21年12月公司有笔收入,当月已经开了票,但是财务入账做成了借:银行存款 贷:预收账款 22年12月份想要调整这笔损益,是直接:借 预收账款 贷:主营业务收入 吗? 我们是小规模纳税人,采用小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目
我们建了一个酒店,酒店建好所有的费用是1300万,请问需要交房产税吗?是原值高好,还是原值低好? 房产税是怎么交?
每个月都要做余额调节表吗?放在记账凭证上?
老师,我这个月开的销售发票,但进项发票上个月已经取得了,我把成本都做在当月可以吗?
我们工厂自己只打样,偶尔做点大货,多数是委外加工的,那收到的小工序印花费下,测试服,计入哪里?
老师好,总商会收到企业或者个人自愿支持资金和会费收入分别记那个会计科目
2025年12月31日人数9人,参保人数6人,工商年报从业人数填写多少?
你好!请问十堰劳动局可以免费培训哪些项目啊
老师咱们学堂有民间非营利性的账吗
才成立的分公司,是不是法人?
我公司A与国内公司在国外的分公司B,有运输业务,涉不涉报清关,发票开具税率按多少开
之前收入结转比较乱,反正到了2017年预收账款余额已经没有补交税款的那笔收入了,之前计提的税金啥的都通过调账放到营业外收入那些了。 现在就想当全部没提,但是收入都结转了 这样做账务 能做吗
你好; 那你也得去看看; 你之前预收账款转收入 ; 你收入是不是含税金额做账了。 导致你没有计提; 要 把增值税 体现处理才行的
问题就在于 补交了的这笔税款应该怎么做账
你好; 借应交税费- 应交增值税; -营业税 - 企业所得税贷银行存款
实际是计提了 但是 计提的税金直接就放到营业外收入了。 而且13-17年的账 这么多年的账不是一笔 比较乱 税务查出来了所以让补交的
那应交税费那块 不需要补提啥的吗 那余额怎么平啊
你好; 意思是你计提了。 本身要缴纳; 你 却转营业外收入去了 是吗?
嗯 ,是的 我看之前通过调账 把应交税费放到营业外收入了
那你调整分录; 比如; 借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税; 缴纳 :借 应交税费-应交增值税;贷银行存款; 这样就可以了
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 。