你好; 补做收入即可 ; 你之前分录我看看
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
老师请问快账软件(在凭证列表中)因错了删除了3号凭证再重新录了3号凭证再插入到3号位置,为何进不去?麻烦老师教一下!谢谢
老师,这个题答案中的差额现金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折现系数是怎么出来的?
题94题,单位变动成本,最高产量与最低产量,怎么不对了
老师,7月没有发生销售,有计提所得税和计提城建税这个凭证吗?
商品暂估入库如何记会计分录
补计提以前的工资,做在未分配利润里,年报在哪张表的哪一行体现?
之前收入结转比较乱,反正到了2017年预收账款余额已经没有补交税款的那笔收入了,之前计提的税金啥的都通过调账放到营业外收入那些了。 现在就想当全部没提,但是收入都结转了 这样做账务 能做吗
你好; 那你也得去看看; 你之前预收账款转收入 ; 你收入是不是含税金额做账了。 导致你没有计提; 要 把增值税 体现处理才行的
问题就在于 补交了的这笔税款应该怎么做账
你好; 借应交税费- 应交增值税; -营业税 - 企业所得税贷银行存款
实际是计提了 但是 计提的税金直接就放到营业外收入了。 而且13-17年的账 这么多年的账不是一笔 比较乱 税务查出来了所以让补交的
那应交税费那块 不需要补提啥的吗 那余额怎么平啊
你好; 意思是你计提了。 本身要缴纳; 你 却转营业外收入去了 是吗?
嗯 ,是的 我看之前通过调账 把应交税费放到营业外收入了
那你调整分录; 比如; 借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税; 缴纳 :借 应交税费-应交增值税;贷银行存款; 这样就可以了
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 。