你好; 补做收入即可 ; 你之前分录我看看
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
之前收入结转比较乱,反正到了2017年预收账款余额已经没有补交税款的那笔收入了,之前计提的税金啥的都通过调账放到营业外收入那些了。 现在就想当全部没提,但是收入都结转了 这样做账务 能做吗
你好; 那你也得去看看; 你之前预收账款转收入 ; 你收入是不是含税金额做账了。 导致你没有计提; 要 把增值税 体现处理才行的
问题就在于 补交了的这笔税款应该怎么做账
你好; 借应交税费- 应交增值税; -营业税 - 企业所得税贷银行存款
实际是计提了 但是 计提的税金直接就放到营业外收入了。 而且13-17年的账 这么多年的账不是一笔 比较乱 税务查出来了所以让补交的
那应交税费那块 不需要补提啥的吗 那余额怎么平啊
你好; 意思是你计提了。 本身要缴纳; 你 却转营业外收入去了 是吗?
嗯 ,是的 我看之前通过调账 把应交税费放到营业外收入了
那你调整分录; 比如; 借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税; 缴纳 :借 应交税费-应交增值税;贷银行存款; 这样就可以了
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 。