你好,可以的, 没问题

低于100万的固定资产根据税法可以一次性计入费用,在年度企业所得税申报时扣除。请问税法是可以扣除,但是会计做账上面还是要当月购买的次月计提,这样每月计提和税法就不一致。最好就每月计提,不一次扣除。
老师,请问一下我公司是小规模纳税人,4月购入一台小汽车金额13万元,入固定资产,现在是不是500万以下的,可以一次性抵扣,不用计提了,那请问第二季度申报企业所得税时,如何申报? 还有我4月份做账时计提是不是按一次性计提13万元呢?
老师,请问小规模纳税人购入二手车,税务上申请一次性扣除,可以在三季度做账时先计提这块费用吗?
请问老师我们是一般人小型微利的企业,23年购买了一台车,正常折旧的,24年1月又买了一辆车,请问这两个都可以在24年一次抵扣所得税吗。是做账时候直接把折旧都提在一次性提了,进入管理费用,还是正常做账提折旧,然后在申报表中调整固定资产的一次性扣除呢
老师,你好,咨询固定资产一次性扣除申报表填写问题,第三季度是小规模纳税人,购进资产价税合计扣除,第四季度一般纳税人,1、部分资产做价税分离,资产原值减少;2、12月初有资产转出改造,12月末转入资产,现在填报第四季度固定资产一次性扣除这个表应该怎么填写?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
那这个分录借贷怎么做?
申报企业所得税时,一次性扣除,没有账务处理
可以先把费用暂估做在三季度吗?
你好,可以的, 没问题
暂估分录怎么做? 借:管理费用 贷
借:库存商品,贷:应付账款暂估。次月冲回借:应付账款暂估贷:库存商品。收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税进项税额, 贷:应付账款。
谢谢老师,这是个设计公司购车,借方可以不用库存商品吗?还有小规模今年免增值税,是不是可以不用应交税费一增值税科目
小规模也是需要用到应缴税费,增值税的
不用库存商品,购车用固定资产
老师,我没有明白因为进固定资产对利润分配没有影响,一次性扣除进销售费用或管理费用才能减少利润
固定资产税法上面可以一次性扣除的
那利润表上这个固定资产可以直接扣减不用纳所得税吗?
是的没错, 是这样的
那需要填什么表?可以下季度填?这个季度暂估,下季度填表?
直接填申报表就可以了。
那三季度填写是暂估的,四季度收票不一致呢?如何处理的好?
红字冲销暂估金额。蓝字登记实际金额。
老师,8月购车入固定资产,9月可一次性计提固定资产折旧吗?二手车怎么样计提,计提时间大概多久?
同学您好同学您好,会计上不可以一次折旧没有这个说法损益是按权责发生制进行确认的,税法可一次性扣除属优惠政策
同学您好,看使用期限折旧的