你好,可以的, 没问题

老师,请问一下我公司是小规模纳税人,4月购入一台小汽车金额13万元,入固定资产,现在是不是500万以下的,可以一次性抵扣,不用计提了,那请问第二季度申报企业所得税时,如何申报? 还有我4月份做账时计提是不是按一次性计提13万元呢?
老师,请问小规模纳税人购入二手车,税务上申请一次性扣除,可以在三季度做账时先计提这块费用吗?
执行的是小企业会计准则,在遇到价值500万以下可当年度全额一次性扣除折扣的情况。这个账务处理和纳税申报如何弄? 因为企业会计准则可以按月正常计提折旧,在所得税申报是填写一次性扣除,并且以后年度纳税调整,账务上通过递延所得税体现。但是小企业会计准则执行历史成本法,是应该在一次性扣除时就全部做到费用里吗?这样离去吗,就是已经去除这笔固定资产后的金额了,那所得税纳税申报时又怎么填写呢?望指教,谢谢
执行的是小企业会计准则,在遇到价值500万以下可当年度全额一次性扣除折扣的情况。这个账务处理和纳税申报如何弄? 因为企业会计准则可以按月正常计提折旧,在所得税申报是填写一次性扣除,并且以后年度纳税调整,账务上通过递延所得税体现。但是小企业会计准则执行历史成本法,是应该在一次性扣除时就全部做到费用里吗?这样做账对吗?另外就是利润表等于已经去除这笔固定资产全额折旧后的金额了,那所得税纳税申报时又怎么填写呢?望指教,谢谢
老师我们公司现在还是小规模纳税人,12月份买了5台皮卡车,这5台车2024年1月份才能计提折旧,我们最晚申请固定资产一次性扣除的期限是2024年的第四季度吗?
出口货物,没有取得进项发票,如何做到免税?
老师,办公室风水布局调整,对方公司开的发票是风水咨询服务,这种发票可以税前扣除吗
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗? 会涉及公转私的问题吗?
老师你好,我们有个供应商己注销了,之前支付给他的70000元,我们只拿回来相对应的其他东西抵回了,那现在应该怎么处理账本?
老师,电商销售额400万,但是没有进项,这个账要怎么做,税务局找到了要交税,我们进项收进来没有发票,需要怎么做合规
形式发票和商业发票购买方信息是按照收货人客户信息做的合同吗
填25年度企业所得税报表,有25年6月补缴的24年的附加税,这个数在25年报表里怎么填
老师 税务登记 投资方信息的经济性质怎么选
我们是购买方,供应商不给开发票,不允许我们付到他们的公帐上,我们直接以公司名义付货款到供应商的私人卡,对于我方而言有什么风险吗?
盈余公积和留存收益各包含哪些科目?
那这个分录借贷怎么做?
申报企业所得税时,一次性扣除,没有账务处理
可以先把费用暂估做在三季度吗?
你好,可以的, 没问题
暂估分录怎么做? 借:管理费用 贷
借:库存商品,贷:应付账款暂估。次月冲回借:应付账款暂估贷:库存商品。收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税进项税额, 贷:应付账款。
谢谢老师,这是个设计公司购车,借方可以不用库存商品吗?还有小规模今年免增值税,是不是可以不用应交税费一增值税科目
小规模也是需要用到应缴税费,增值税的
不用库存商品,购车用固定资产
老师,我没有明白因为进固定资产对利润分配没有影响,一次性扣除进销售费用或管理费用才能减少利润
固定资产税法上面可以一次性扣除的
那利润表上这个固定资产可以直接扣减不用纳所得税吗?
是的没错, 是这样的
那需要填什么表?可以下季度填?这个季度暂估,下季度填表?
直接填申报表就可以了。
那三季度填写是暂估的,四季度收票不一致呢?如何处理的好?
红字冲销暂估金额。蓝字登记实际金额。
老师,8月购车入固定资产,9月可一次性计提固定资产折旧吗?二手车怎么样计提,计提时间大概多久?
同学您好同学您好,会计上不可以一次折旧没有这个说法损益是按权责发生制进行确认的,税法可一次性扣除属优惠政策
同学您好,看使用期限折旧的