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老师您好!10月实业的主营业务收入是2708264.16元。6个点的毛利结转成本,应缴增值税:21124元,但我费用成本进项有27173元,这样相抵后不用交税,请问多岀的6000费用进项怎么处理

2022-10-14 23:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 23:01

你好,同学。 这个多的计入留抵税额,以后抵消处理

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快账用户5994 追问 2022-10-14 23:03

留抵的需要做账务处理吗

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齐红老师 解答 2022-10-14 23:09

不单独处理,直接借方有增值税余额的

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快账用户5994 追问 2022-10-14 23:09

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-14 23:09

不客气,祝你工作愉快

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你好,同学。 这个多的计入留抵税额,以后抵消处理
2022-10-14
您好 生产领用的时候 不再涉及到进项税额了啊 计入原材料科目的时候计入进项税额就可以了
2022-06-28
你好题目要求做什么意思
2022-04-28
同学你好 这个是正确的
2022-05-16
你好! 可以做调整分录: 借以前年度损益调整170725.68 贷应交税费--进项税额转出170725.68
2022-05-08
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