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老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕

2022-10-15 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-15 10:23

首先你进行实地盘点吧,根据盘点的数据来作为准确的期初数据来进行建造。

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快账用户9065 追问 2022-10-15 10:27

老板和领导应该会叫重新检查调账调整修改好

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齐红老师 解答 2022-10-15 10:30

就是你现在做一个全面的财产清查,根据你清查的数据作为准确的。和之前的差异在进行调整处理。

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这个如果知道那个科目对不上的话,找出具体的明细的
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首先你进行实地盘点吧,根据盘点的数据来作为准确的期初数据来进行建造。
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