这个如果知道那个科目对不上的话,找出具体的明细的

老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
师,我刚刚接手已经建材有限公司一般纳税人,代理记账给他做了一年,银行存款一个账号工商银行,我现在给他接过来,然后老板告诉我还有一张对公的账户农村商业银行,而且还有贷款295万,之前的代理记账公司也没有做这个账号的对公的账,这可怎么办那不是之前的账白做了全部要重新调过
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
老师您好,我是新公司,这边员工的社保已开户做了增员,新员工怎样申报工资调整?麻烦老师发一下完整的操作流程。
老师,去年暂估的成本发票,必须是去年发生且未取得发票的业务吗?
软件的知识产权,计入什么科目
该怎么处理呢?个人承担的和公司承担的该怎么处理呢我
公司租个人车租金800要不要交税,老师,是500还是800不需要交税
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师消费税好多税率好难记要怎么办
您好,老师,我们是商贸批发企业,销售荔枝是免税吗
第一年末预收货款,第二年完成服务,第三年末冲红该免税发票,第四年分成多月小额多张重新开免税发票,该怎么分录入账?
老师:工资北京总公司申报个税发工资,社保山东分公司交,个人交社保的部分能作为专项扣除扣吗?
老师,您好!周末加班费的工资是不是按:月薪/21.75*1.5呀