你好,买来这个是做什么用的?
我们是一个收集和处置危废企业 收集的废矿物油我们是购买方 清洗的油桶费用 我们变成销售方 废物产生单位是同一家公司 结账的时候按照差额结算 这个怎么编分录 而且这两种业务都是我们公司的主营业务
老师好,我公司是生产加工企业,买了打柴油用的油桶,采用一次摊销法,购入时借:周转材料一油桶,贷:银行存款,摊销的时候怎么做会计分录,企业采用的是小企业会计准则
购买的柴油已入库,双方结算单已结算,我公司是生产加工企业现在咋样入账了,分录是?
企业性质是生产加工,原材料是收购的水产品,入库存的时候入多了,(实际应该入5000公斤,结果入了6000公斤,金额一样,导致单价变低,还结转了5500的成本,)现在发现这个问题了,请问老师这种情况下该怎么处理呢?
5月6月已结账,现在8月份,现在才拿5月6月发外加工单过来结算,那我做账是算到7月份的制造费用里面还是怎么做分录,内账,如果纳入8月份,那8月的生产成本就大了,怎么处理
老师好!小规模纳税人,季度开票普票29万,专票3万。请问老师3个问题: 1.缴纳增值税怎么算? 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万,普票部分全额缴税吗? 3.专票是只要开票就要交增值税是吗?
请问老师,我们单位需要相关证书,聘请了两名职工,每个月发工资,但是人在外地,现在单位需要资质认证,他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费,我们单位可以报销吗?(是国有企业)
无形资产摊销怎么做分录
老师,问一下,单位准备注销了,固定资产已经折旧完了,净残值率还有余额,领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了,这个残值率的余额怎么处理?
厂房之前是评估入账,价值1000,现在评估的价值只有700,要怎么做账呢。
请问老师,老板问还差多少成本票,还说把去年的也算上,请问汇算清缴之后还需要把去年的算上吗?不是都交完税了吗
老师 无形资产年初余额是1万 现在期末余额是8000了 这是哪里出问题了 该怎么调
以前年度有生活服务业进项加计扣除政策,企业在享受政策的时候需要备案吗?
老师,为啥要除以1000000?看不懂
老师,公司对公账户发了两个月工资其余都是微信发工资,因员工汇算清缴没有交税,发现有几家公司给他申报,此时税务局说把银行流水给他,那微信付工资可以吗(微信没有备注工资),对公账户有备注工资
我公司装载机用了,用于生产经营了,现在只有油的结算单,发票还没开回来,咋样做分录了?
你好,现在柴油已经到了是吗?如果到了的话,企业周转材料贷银行存款发票到了之后,红冲之前的,然后再做发票的就可以了。
可以直接入账库存商品科目,等发票回来后附在记账凭证后面,可以吗?
当月的发票可以,如果是策略的不可以,因为这个发票不允许提前,你需要红冲之前的,然后再做发票的。
那么根据双方结算单暂估入账,是吗?借 库存,贷银行?
可以的,可以的,可以的可以的
发票回来直接附在后面可以吗?不冲了行吗?
因为回来的是普票
同学,不可以的,跨越的不可以啊,因为发票不允许提前啊,如果你做了的话,税务局查账的话会要求你们写说明。