您好,您好,我们这个5000还有多少没卖出,计算这个剩下库存数据的库存金额,倒挤销售成本把账调正确
老麻烦问一下,印刷公司,13年购原材料入库的时候会计都做到产成品,但是出库的时候会计没有根据出库单出库,有170万实际已经出库了,账上产成品还挂着,这种情况,要是现在想消数有什么好的办法吗,除了可以直接调到以前年度损益,不报年报是否可以,这月有70万的收入没有什么成本消耗,想直接结转一笔50万的成本,但是这也没有对应出库单,想问一下这样情况有什么好的办法没有
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕。
工业制造业成本核算中,上一任会计把本月购入的原材料,没有根据产品耗用情况直接全部领用到了生产成本中。(举个例子吧,比如本月购入原材料汽车轮胎100只入库。本月销售汽车10辆,没有半成品,在产品,就是说本月应该领用的汽车轮胎是40只,但上任会计把100只轮胎全部转到了生产成本中,最终形成的库存商品,并结转了主营业务成本,举例的只是一个原材料,其他原材料也是这种情况。因为上任会计购进原材料就没有数量和单价的核算。直接根据金额按照一定的比例转入生产成本。 他现在留给我的问题是,我这个月同样销售了10辆汽车,如果按照正常的话也要领用40个轮胎,由于上个月100只轮胎已全部领完,余额为零。那么现在原材料就会出现负数,该怎么调整分录如何进行账务处理?
老师,月末单位结转成本的一个问题咨询: 假如2月1日购买苹果10000斤,单价1元,花费了10000元。另外产品入库另外,运费花了1000元,装卸费花了1000元,支付冷库存储费花了1000元。入库之后发现苹果只有9800斤。截止2月28日卖了5000斤,期末结转成本按照月末一次加权平均法进行结转。老师在小规模的实操讲课讲到结转成本的时候,往往只看发票上的产品采购价格来讲,而没有讲过运输费、损耗等的处理,因此请问老师: ①在支付运费、装卸费和冷库仓储费的时候,这三笔钱分别怎么做会计科目,是列入产品成本还是列入其他费用 ②200斤的损耗怎么通过会计分录的形式,记录并确认下来,然后月末计算单位成本 ③
我们单位员工离职,社保上个月没断,这个月缴纳保险后断社保。核对工资发现这个人上个月没有工资了。请问这个社保的费用和个税的钱,如果员工给公司,可以让他缴费到对公账户上吗?要怎么做账?
老师好,我7月底从上一家公司离职,7月的社保上家公司没钱还没申报缴纳,但是他说会和我缴纳,但是8月份新公司和我绑定了,这个会影响缴纳8月的社保吗?那7月的社保原公司还可以和我交吗?
老师:您好!我们是律师事务所小规模纳税人。针对增值税发票季度销售额在300,000以内免征增值税是指专票和普票总金额,还是只指普票,专票的话一经开出就得交税?
老师好,差旅费的补助做什么科目,需要提供发票吗
支付的房租押金计入预付账款可以吗,必须计入其他应收款吗
老师好,想买一商铺,登记在个人名下还是公司名下以后交的税费少呢
老师,法人名下两家企业资金互转怎么做账,没有开票怎么处理会规避好风险
怎么开与挂扣公司存在的税费和管理费的证明
请问请问A公司注册资本已实缴到位,现在投资B公司,占80的股权,那B公司80的注册资本算实缴吗,还有祖需要交哪些税金
融资租赁公司,做售后回租业务,准备金按照什么计提,是初始的车辆租赁总额按照一定比例计提,还是每月按照剩余本金来计提?
没有剩余了,超了500公斤。
您好,那这好办啊,库存金额全部结转,进销存表格里数量和金额都为0
这符合逻辑?现在的问题是,实际应该是5000的库存,但是入库了6000,这样就不对,虚入着1000公斤的库存呢。然后结转成本的时候又结转5500了
您好,我明白您的意思 ,5000数量假如金额6000,现在入为6000数量金额6000,结转了5500数据5500成本,库存有500数量500金额是虚的,就把这个虚的金额一起结转到本月销售成本里,这月发现错了这月调整。我去吃个中饭,信息晚点回复您哈
可以把虚有的金额调整到这个月,但是,实际数量是超的怎么办呢?
您好,您的数据我们财务分录里的是数量金额式,有数量又有金额么,把这个虚的数量和金额在本月一次性处理掉,就是处理以有的错账,大胆写上去,也不是财务入账入错了
您的意思就是把帐上剩余的数量,金额,一次性转到成本里。但是这样的话也有个问题,本月成本大大增加,而且,如果以后查出来入账就入错了,怎么解释呢?
您好,这个入库数量是财务入错了还是仓库入错了啊,如果是咱财务入错了,这月成本大就不要调,自己记了,每月调整一部分金额,别让老板发现这个异常金额
那数量上就按账上的这么冲了,虚的1000公斤,也按账上这么虚着走?就默认入库数量了?
您好,是的,只能把原入库的数量全部冲了