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供应商发票已开50万,由于产品质量问题,有5万不付款了,这5万怎么做账,预付怎么冲账

2022-11-22 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 10:14

你好,如果开的是专票购买方法,这个发票认证了,然后购买方开红字信息表,内容就填写销售折让的,然后销售方开负数发票红冲收入

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:14

然后购买方红冲库存商品。

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快账用户1024 追问 2022-11-22 10:16

能做罚款吗?

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:16

你好,可以的,罚款也需要开发票。

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快账用户1024 追问 2022-11-22 10:17

我们开发票?对方多开的发票不用退回去吧

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:17

对的,是的,罚款的,你们单位开发票之前的发票就不需要处理了。

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快账用户1024 追问 2022-11-22 10:18

分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:19

借应付账款贷其他业务收入、应交税费。

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:19

jie预付账款 贷其他业务收入 应交税费。

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快账用户1024 追问 2022-11-22 10:19

不是做营业外收入?

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:20

其他业务收入你都已经开了发票做其他业务收入。

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快账用户1024 追问 2022-11-22 10:21

罚款开票,我们开什么税目

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:23

开这个产品的税目 然后商品名字就是罚款。

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快账用户1024 追问 2022-11-22 10:25

就是别人给我们开什么税目,我们开什么税目是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:27

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1024 追问 2022-11-22 10:29

不好意思,如果是我们公司建楼,最后工程质量问题,多开票,我们有一部分做罚款未付钱,怎么处理预付款

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齐红老师 解答 2022-11-22 10:32

也是上面的一样处理的。

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你好,如果开的是专票购买方法,这个发票认证了,然后购买方开红字信息表,内容就填写销售折让的,然后销售方开负数发票红冲收入
2022-11-22
您好,这个计入营业外收入,或冲减收入
2024-06-04
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
你好;    如果客户  只直接货款里面扣除是吗 、 比如只付款  5万; 另外不付款 是吗;  合同 有扣款的条款吗   
2022-07-27
那直接减除6000不就完了?
2022-04-15
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