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老师,您好,做进项税额转出时,是不是原来加计抵减的10%也要对应转出的

2022-10-15 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-15 20:03

同学你好,是的,也要对应转出的。

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同学你好,是的,也要对应转出的。
2022-10-15
你好,同学,你原来科目怎么做账的啊
2022-07-30
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-10-24
你好,可以加计抵减额=1100.69*10%
2021-01-12
你好,对的,是的,前期你已经加计扣除了,但是后期需要进项转出的 是
2023-10-23
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职称:注册会计师,税务师

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