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老师,发工资收员工应交的社保费,放其他应收款还是?社保费是个人一半单位一半,发工资时要向个人收个人部分,要做哪个科目?

2022-10-16 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-16 11:27

你好,计入其他应付款科目。

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快账用户5251 追问 2022-10-16 12:10

不是其他应收科目吗?

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快账用户5251 追问 2022-10-16 12:11

单位先付了,再扣回员工个人部分

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齐红老师 解答 2022-10-16 12:11

你好,先扣后交是其他应付款,如果先交后扣的话可以计入其他应收款。

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快账用户5251 追问 2022-10-16 12:12

我现在做工资要先收个人社保部分,然后再单位和个人一起交社保费,做工资时是用其他应收款还是其他应付款

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齐红老师 解答 2022-10-16 12:17

你好,是计入其他应付款。

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快账用户5251 追问 2022-10-16 17:30

老师,早上问你的会计分录,单位和企业分录是一样吗

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齐红老师 解答 2022-10-16 18:50

你好,是的,是一样的。

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快账用户5251 追问 2022-10-17 09:25

1、计提工资、社保费时: 借:管理费用(根据费用归属部门计入对应科目) 贷:应付职工薪酬——工资   应付职工薪酬——社保费(单位部分) 2、发放工资以及代扣社保个人部分时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保费(个人部分)   银行存款 3、缴纳社保费时: 借:应付职工薪酬——社保费(单位部分)   其他应收款——社保费(个人部分) 贷:银行存款 但是上面领导又说要这样做才对

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快账用户5251 追问 2022-10-17 09:25

所以现在搞蒙了。因为是政府单位

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快账用户5251 追问 2022-10-17 09:56

老师,请回复下

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齐红老师 解答 2022-11-04 17:19

你好,上面的分录是正确的。

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你好,计入其他应付款科目。
2022-10-16
你好,那实际应该是用其他应收款,是这个意思吧,现在借其他应付款,贷其他应收款。以后你用一个网来科目就行。
2023-03-20
计提时: 借:管理费用-社保    100        管理费用-工资     20     贷:应付职工薪酬-社保  100            应付职工薪酬-工资  20 发放时: 借:应付职工薪酬   100        应付职工薪酬   20 贷:其他应付款-单位部分   100        其他应收款-个人部分   20 借:其他应付款     100        其他应收款     20      贷:银行存款      120
2022-01-08
同学你好 个人部分的吗 你的分录这不是冲减了吗
2024-06-27
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
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