同学,你好 不需要做分录的

老师,因为是中途建账,之前买电脑8台26400元,我想按五年折旧,现在已经用了一年了,是不是建账时累计折旧填5280,固定资产填21120?待启用后,分录是不是写借:管理费用 440,贷:累计折旧 440?
老师,电脑累计折旧已经折旧完为0元,请问之后的分录怎么做
老师,固定资产和累计折旧金额一样,已折旧完,老板说报废处理,没有收入,请问怎么做分录,现在累计折旧贷方有余额
折旧完后残值为2000元的办公电脑,1200元出售,如何做会计分录
老师固定资产已经计提完折旧之后要怎么做分录处理呢?
老师,1039模式是核定经营率吗?还是?
老师,1月收汇5000,记账汇率7.0288,2月末汇率6.9228,3月末汇率6.9194, 3月结汇汇率7.03,调汇结汇分录完完整整的怎么做?
老师我们的电梯公司买一辆车 入公户 但是分期得时候 是只能从法人私人卡 扣款 这样可以吗 还有哪些税务问题需要考虑到得呢
老师,我们是旅游行业,做企业差旅业务,有平台可以给企业出境内境外机票,我每个月报账时会用机票行程单作为进项票,请问这种是否可以,公司是一般纳税人
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,怎么账务处理,没暂估过不是多明白
民非培训学校要注销,没有税务登记,需要从哪里出具证明呢,注销需要税务的清税证明吗还
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理
我们的银行手续费做了账,后面取得了手续费发票,应该如何做账?
去年开的发票,对方已经认证,业务没做成,要求对方红冲,可以吗,对方不红冲,可以怎么做
老师,公司只给员工缴纳社保,实发工资就是0,请问这是不是也得做工资表,然后报个税呀?光交社保实发0元有风险吧,如何给领导反映
老师不是有两种吗?1种是继续使用1种是固定资产清理,这两情况分别怎么做分录,
同学,你好 1继续使用,你直接使用就可以了,不用分录 2固定资产清理,就是你要出售
如果是第二种出售,例如购买原值3000元,折旧已经完成后未0元,公司不继续使用卖掉了400元,请问分录如何
同学,你好 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款400 贷:营业外收入400
老师,如果3000元原值累计折旧清零后直接报废,分录为借:累计折旧3000元,贷:固定资产3000元,这样对吗?如果继续使用就不做任何分录,对吧
同学,你好 嗯嗯,是的