同学你好 不是的,如果没有增值不用交。如果增值了,肯定抵不完的,还是会交的。

老师你好,我想请问一下,我们公司是商贸企业,采购一批货物,收到进项发票没有认证,然后又把这批货物销售出去了,账上是有留抵税可以抵扣的,所以我没有认证发票,但是也导致账上没有这一类商品,如果我认证了,留抵税额不是越来越多吗?(我认证发票的时候是:借:库存商品,借:应交税额——应交增值税(进项税额)贷:银行存款)
你好,老师,商品流通企业所交的增值税全部逐环节抵扣了,那意思是企业赚钱实际上并没有交增值税,是这样吗
老师你好,我现在公司注销,是因为我之前不小心把那个增值税写成营业税金,我的增值税已经全部交完了,所以它这里显示增值税附加税要我填写1月1~3月1号的增值税吗?然后我这里还有一个留底1847.76的,然后这个我不退税了,那这表该怎么填呢?他那应付的话意思是说叫我把那些报表的应付应收全部放在其他支出其他收入吗?
比如某贸易公司采购一批货物总价100万,全部对外销售取得开票收入80万元,未开票收入70万元。企业为了少交增值税和企业所得税,未开票收入并未入账,如果成本全部结转,企业就亏本销售了,于是企业选择结转50万元成本。这样的后果是账面上还有50万元的存货,而实际库里并没有,长此以往,账实差距越来越大 老师可以给我讲讲这个例子吗?
比如某贸易公司采购一批货物总价100万,全部对外销售取得开票收入80万元,未开票收入70万元。企业为了少交增值税和企业所得税,未开票收入并未入账,如果成本全部结转,企业就亏本销售了,于是企业选择结转50万元成本。这样的后果是账面上还有50万元的存货,而实际库里并没有 为何是亏本销售呢?
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师,增值税是销售方交,但是他交的钱并不是他自己出的,是购买方出的税钱,那销售方从购买方收的税款里面扣除他自己的进项税额的差额交了,那岂不是他自己没有交钱吗
就是一环节一环节转接下去了,感觉增值的企业并没有交税
增值税是增值了就会产生税。 举个例子 一件产品,购进时10块,税金1.3 销售时,我们不可能加价,不然全体员工怎么吃饭, 所以我们比如加到15块,税金1.95 这样我们就需要交0.65元税
你好,老师,加价后1.95的税钱不应该是我们销售方找购买方给我们的钱吗?
是的,是购买方付给我们的。
那也是我们的变相的成本啊,如果不交税不就是我们的利润吗
老师,意思是1.95的税钱也不是我们自己出的,而是我们销售方只是交了,实际出钱的是购买方
是的,税款最终是购买者买单 。这个没错
商品、服务都是这样,税费最终还是转嫁到消费者身上
那老师的意思是赚钱的企业他最终也是交了增值税的是吧?
嗯,转嫁到消费者身上的话,那转钱的企业最后交增值税了没?
嗯,转嫁到消费者身上的话,那转(?)钱的企业最后交增值税了没?
老师,是这样的,转嫁到消费者身上的话,那赚钱的企业最后交增值税了没?
肯定要交。只是最终是消费者负担了。 这1.95元,销售企业要把他交到税务上。
好的,谢谢老师细心的指导
客气了,祝工作学习愉快!