同学你好 不是的,如果没有增值不用交。如果增值了,肯定抵不完的,还是会交的。

老师:请问人力资源服务*劳务派遣服务 需要缴纳印花税吗?
企业所得税汇算清缴中的调整表,账载金额是填对应科目的年度发生额吗。
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
老师,增值税是销售方交,但是他交的钱并不是他自己出的,是购买方出的税钱,那销售方从购买方收的税款里面扣除他自己的进项税额的差额交了,那岂不是他自己没有交钱吗
就是一环节一环节转接下去了,感觉增值的企业并没有交税
增值税是增值了就会产生税。 举个例子 一件产品,购进时10块,税金1.3 销售时,我们不可能加价,不然全体员工怎么吃饭, 所以我们比如加到15块,税金1.95 这样我们就需要交0.65元税
你好,老师,加价后1.95的税钱不应该是我们销售方找购买方给我们的钱吗?
是的,是购买方付给我们的。
那也是我们的变相的成本啊,如果不交税不就是我们的利润吗
老师,意思是1.95的税钱也不是我们自己出的,而是我们销售方只是交了,实际出钱的是购买方
是的,税款最终是购买者买单 。这个没错
商品、服务都是这样,税费最终还是转嫁到消费者身上
那老师的意思是赚钱的企业他最终也是交了增值税的是吧?
嗯,转嫁到消费者身上的话,那转钱的企业最后交增值税了没?
嗯,转嫁到消费者身上的话,那转(?)钱的企业最后交增值税了没?
老师,是这样的,转嫁到消费者身上的话,那赚钱的企业最后交增值税了没?
肯定要交。只是最终是消费者负担了。 这1.95元,销售企业要把他交到税务上。
好的,谢谢老师细心的指导
客气了,祝工作学习愉快!