同学你好 不是的,如果没有增值不用交。如果增值了,肯定抵不完的,还是会交的。

老师你好,我们公司是外贸企业,10收到的发票已经勾选确实,用的是抵扣勾选,全部产品都用于出口,到现在都无法查询到发票信息,要怎么处理?之前有用过退税抵扣,但是在增值税申报时,进项税额并没有任何体现,后面又改了抵扣勾选,这样对吗
你好,老师,商品流通企业所交的增值税全部逐环节抵扣了,那意思是企业赚钱实际上并没有交增值税,是这样吗
比如某贸易公司采购一批货物总价100万,全部对外销售取得开票收入80万元,未开票收入70万元。企业为了少交增值税和企业所得税,未开票收入并未入账,如果成本全部结转,企业就亏本销售了,于是企业选择结转50万元成本。这样的后果是账面上还有50万元的存货,而实际库里并没有 为何是亏本销售呢?
老师您好!我公司属于施工企业,长年都是跨地区施工。所以每次预交增值税时都需要预交0.2%企业所得税。预交企业所得税时,会计分录:借:应交税费-企业所得税,贷:银行存款。这就造成了应交税费-企业所得税科目一直都是负数。汇算时实际我们没有那么多的税金,需要退税。那我退税时直接就做分录借:银行存款,贷:应交税费-企业所得税。这样对吗?
老师你好,小规模企业,上个季度开了一个商品。50多万。交了增值税5000多,这个季度冲红了20多万,但是没有再次开了,税务局说增值税按零申报报,那请问财务报表的营业收入是零吗,商品要结转回来么,结转财报又不是0,和增值税又不一样,此情况怎么解,谢谢
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师,增值税是销售方交,但是他交的钱并不是他自己出的,是购买方出的税钱,那销售方从购买方收的税款里面扣除他自己的进项税额的差额交了,那岂不是他自己没有交钱吗
就是一环节一环节转接下去了,感觉增值的企业并没有交税
增值税是增值了就会产生税。 举个例子 一件产品,购进时10块,税金1.3 销售时,我们不可能加价,不然全体员工怎么吃饭, 所以我们比如加到15块,税金1.95 这样我们就需要交0.65元税
你好,老师,加价后1.95的税钱不应该是我们销售方找购买方给我们的钱吗?
是的,是购买方付给我们的。
那也是我们的变相的成本啊,如果不交税不就是我们的利润吗
老师,意思是1.95的税钱也不是我们自己出的,而是我们销售方只是交了,实际出钱的是购买方
是的,税款最终是购买者买单 。这个没错
商品、服务都是这样,税费最终还是转嫁到消费者身上
那老师的意思是赚钱的企业他最终也是交了增值税的是吧?
嗯,转嫁到消费者身上的话,那转钱的企业最后交增值税了没?
嗯,转嫁到消费者身上的话,那转(?)钱的企业最后交增值税了没?
老师,是这样的,转嫁到消费者身上的话,那赚钱的企业最后交增值税了没?
肯定要交。只是最终是消费者负担了。 这1.95元,销售企业要把他交到税务上。
好的,谢谢老师细心的指导
客气了,祝工作学习愉快!