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广州市社保退费。外账如何做账务处理?

2022-10-16 21:05
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-16 21:06

借银行存款 借管理费用-社保费负数

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借银行存款 借管理费用-社保费负数
2022-10-16
计提: 借:管理费用 贷: 应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬(单位承担) 其他应付款(之前从工资代扣的个人部分) 贷:银行存款
2021-03-11
是不是没有退公司账户?
2020-09-30
您好,负数是没关系的,结转利润就行
2022-10-09
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2022-10-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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