你好 缴纳的时候 借:税金及附加—印花税 应交税费—企业所得税, 贷:银行存款 计提的时候 借:所得税费用,贷:应交税费—企业所得税 结转的时候 借:本年利润,贷:税金及附加—印花税,所得税费用

老师你好,我们公司2020年计提一笔资产减值损失,2022补计提递延所得税资产,我想咨询一下,我们现在处理这笔资产减值损失转营业外支出的会计分录要如何做呢?
我想咨询一下 关于交印花税和所得所得会计分录 我们是用银行存款缴纳的 这笔业务的会计分录该如何做 包括月末结转?
老师,你好!关于跨区域涉税的企业如何做账?交两部分税,一部分按两个点交预缴税款,一部分按七个点计算交税,而且可以用进项,抵扣。但是这样会让成本和收入相差很大,要交企业所得税。所以我想问下关于跨区域涉税的企业如何做这一部的账
老师,您好,请问如下:我们汇算清缴时补缴了企业所得税10000元,我做分录如下:计提 借:所得税费用 1万 贷:应交税费—企业所得税 1万 缴纳 借:应交税费—企业所得税 1万 贷:银行存款 1万 结转:借:利润分配—未分配利润 1万 贷:所得税费用 1万 我想问,这个分录做完后,为什么最后一步没有影响到资产负债表中的 未分配利润 科目数据的变动呢?
老师,23年6月份所得税汇算清缴凭证做错了,做成当年的所得税了,当时做如下: 借:所得税费用 贷:应交税金-企业所得税 支付税款 借:应交税金-企业所得税 贷:银行存款 结转损益 借:本年利润 贷:所得税费用 现在23年12月份帐务还未关帐,我要如何做调整分录?
朴老师,去年在银行贷款50万,没有记账,今年还贷款怎么记呢
请问,月底员工有一笔奖金要发,个税怎么申报
老师,住宿费开发票写生产生活服务*住宿费还是生产生活服务*住宿服务?
老师,鱼‘猪肉、鸡鸭、还有蔬菜这些,税收编码是哪些?
老师,运输企业,给客户运输货物出现货损,付款补偿,对方给开商品的发票,可以抵扣进项吗?另外分录怎么记
老师好,招标需要财务情况说明书,直接给提供财务报表可以不
老师,现在的钢材加工费,大类是哪个呢?还是13%税率吧
老师,支付供应商货款还有收客户货款,会计分录搞要就写支付供应商货款 、收客户货款 ,还是要写上公司名称,支付XX货款,收XX货款。
老师,银行贷款支付的利息计入哪个现金流量
税务后台监控个税数据来源是什么?
按合同交印花税 后期实际吨位超过当时签订的合同量吨位 这个交印花税时 按照合同量交 还是按照实际吨位交?
你好,是按照实际吨位计算缴纳 ,之前已经缴纳的印花税可以抵扣