你好; 你去看看你是啥类型的公司; 看是否满足现代服务或者生活服务加计扣除优惠政策; 说你可能满足; 你可以申请优惠的

老师你好,这个划线部分这个题意没太理解是什么意思?我看了答案,这个值也没用上,不明白这句话的意思
老师,这是专管员一早发我的,这是什么意思,你看的明白吗,我上周五增值税申报掉了
老师,刚刚税务局的打电话来提醒我们一个个体户申报房产税和土地使用税,本店是汽车维修的。我说为什么个体户也要申报房产税,他说你们经营的房子是租的还是自己的,我说租的,他说那要取得发票,没有取得发票就是漏报房产税了。。。还让我们申报,我们租的房子也要申报房产税吗?老师,我不明白这位税管员的意思是什么
老师,帮我看看,这个申报提示这个是什么意思呀,我找不到原因,我上传了一张主表和全申报的提示还有我们开票的明细,帮我看看问题在哪里,谢谢了
你好老师,管理员刚给我发了一张图片,说已申报未申请退税,这是指的什么意思,是个人所得税汇算,员工自己操作退税的那个吗
朴老师,我公司是电商公司、是小规模纳税人。我公司25年第四季度的增值税(没有增值税)、企业所得税(没有所得税)、印花税(有印花税)已经申报,但现在发现收入多申报了,而且个人与电子商务经营者订立的电子订单不用交印花税,之前申报的时候不知道,我现在更正的话,之前因为申报的收入而交的印花税怎么办?也要更正吗?可以退税吗?退税麻烦吗?
事业单位给政府打报告申请用本单位的土地建经济适用住房,用开发商一次性给的土地补偿金来解决职工养老保险和公积金问题,补充合同要求给单位盖几间办公室,后期因各种原因没有盖,经协商一次性补偿20万元,收到这笔款项单位应计入什么收入,能不能用于单位日常开支,还是要上交国库?单位土地是不是要下账处理?
公司购进酒,招待用了10瓶,自己公司用了5瓶账务处理怎么做购进进项已认证抵扣
财务好好钻研下公司自身的业务流程和成本管理,再把PPT多练下,这个最重要。 为什么ppt也重要?ppt在财务中干啥用。
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
我上周五增值税款已经付掉了,我放弃行吧
你好; 可以放弃的; 但是有优惠政策可以享受下; 毕竟可以减少缴纳
税款缴纳了也可以申请吗,还是需要去大厅
你好;1 可以 补申请的; 修改申报表的; 系统可以操作或者去大厅改;
税款都缴了也可以补申请嘛
你好; 可以的; 好多地方允许你改哈
好的,谢谢老师,这个在大厅哪里查看信息啊
查看信息 ? 你直接带着资料去申请 加计扣除即可
我是说网厅,我在哪可以看到我们公司是否符合申请条件
你好; 自己判断的; 不是系统判断的; 国家税务总局公告2021年第87号。现将生活服务业增值税抵扣相关政策公告如下:1 允许生活服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计15%抵扣应纳税额(以下简称加计扣除15%政策)。 二、本公告所称生活服务纳税人,是指提供生活服务取得销售额占全部销售额50%以上的纳税人。 具体服务范围按照《销售服务、无形资产和不动产说明》(财税〔2021〕36号)执行。 2021年9月30日前设立的纳税人,其2021年10月至2021年9月的销售额(经营期不足12个月的,按实际经营期内销售额计算)符合上述规定条件的,自2021年10月1日起适用加计扣除15%的政策。 2021年10月1日以后设立的纳税人,自设立之日起三个月内销售额达到上述要求的,适用自登记为一般纳税人之日起加减15%的政策。 纳税人确定适用15%正负政策后,本年度不做调整,后续年度是否适用,根据上一年度销售额确定。 3.生活服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额的15%计提当期附加扣除。
我们是建筑设计,服务行业,好像跟上面政策没关系嘛
你好; 现代服务 ‘ 你设计服务就是现代服务里面的哦 ;享受的; 只要你满足上面要求 ’
专管员这又是撒意思呢,和去年一样,10%?
现代服务就是10%加计扣除的; 上面说的生活服务是按15% 你属于现代服务哈
提交今年的是撒意思,下个月补计提分录又咋做呢
你好; 你缴纳的时候 做 ; 借应交税费 -未交增值税 贷银行存款 ;其他收益(这部分就是加计扣除的金额 )
这是退税的时候,收到退款的分录吧。。。计提的分录呢,老师
你好; 这个是缴纳分录的时候 直接抵减的分录