你好,要报个税 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
中秋节发放给员工的中秋红包,没有发票这个怎么做账
中秋节员工发放的现金福利要并入工资申报个税吗?每人200元
发放员工中秋节过节费500元,怎么做账?要报个税吗?
中秋节,公司发了每位员工200元的过节费,以现金发放,请问这套分录应该怎么下?
给员工发放中秋节福利,怎么做账?
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
不可以计入福利费吗?还是计入福利费也要报个税。
是的哦,要申报的,不能直接计入福利费,要通过应付职工薪酬核算