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老师,请问我们现在有一笔报销,本来是货啦啦平台充值,花多少开票开多少的。因为着急拉货,所以员工个人垫付1500元,公司已支付给员工报销1500元。后面附的是专票4935.84元,税额是407.55元。这个专票已经认证抵扣了。请问分录应该怎么做?

2022-10-17 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 10:35

 你好;     这个是什么方面的;  是销货物  运输发生的运费吗  

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快账用户7973 追问 2022-10-17 10:43

是的。本来是公司对公转给货啦啦平台充值的,货啦啦平台根据实际订单用多少开票开多少的。员工着急拉货没走公司的付款流程直接垫付充值到平台上面了

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:45

 你好; 那你就计入; 借 销售费用; 进项税 贷其他应付款 -员工名字  

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快账用户7973 追问 2022-10-17 11:00

进账全入账吗?借 销售费用1092.45,进项税 407.55贷其他应付款 -员工名字 1500 这样对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-17 11:02

 你好1;  是的。 一起做账哈; 对的  

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 你好;     这个是什么方面的;  是销货物  运输发生的运费吗  
2022-10-17
以收到货款2000元为例,您可以按照以下步骤进行计算: 1.计算您公司应缴纳的税款:2000元 * 6% = 120元(税款)附加税根据税款计算,假设附加税率为12%(具体税率可能因地区和政策而异),则附加税为120元 * 12% = 14.4元总税款及附加税为120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.计算合作公司应开具的发票金额:假设合作公司按照1%的税率开票,那么他们可以开具的最大发票金额为(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因为需要从总金额中扣除您公司已经承担的税款和附加税)。 3.计算您应转给合作公司的款项:您应该转给合作公司的款项为合作公司的发票金额加上他们应缴纳的税款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
同学你好 稍等我看看
2023-06-26
您好: 1、计提社保: 借:管理费用  2920.35%2B121.72%2B144 贷:应付职工薪酬   2920.35%2B121.72%2B144 缴纳社保: 借:应付职工薪酬   920.35%2B121.72%2B144 借:其他应付款    973.44%2B36.52 贷:银行存款   920.35%2B121.72%2B144%2B973.44%2B36.52 2、购进商品: 借:库存商品   131000 借:应交税费-应交增值税-进项税额17030 贷:预付账款    131000%2B17030 购进销售用包装纸箱: 借:周转材料    4664.07 借:应交税费-应交增值税-进项税额   606.33 贷:银行存款     4664.07%2B606.33 支付广告费: 借:销售费用   370 贷:银行存款    370 3、火车票可以抵扣的增值税=650/1.09*9%。 4、1月需要缴纳的增值税=(180000%2B5500%2B7900)/1.13*1.15%。 5、博新公司需要缴纳的增值税=(180000%2B5500%2B7900)/1.13*13%-17030-606.33-27.85-650/1.09*9%。
2022-10-05
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