你好,这种做法有风险的 你的审计报告是正确的吧?
请问,我在第一季度报企业所得税的时候资产总额已经超了小微企业标准,但是忘记在小微企业那里勾选否,缴税的时候就按照小微企业缴纳了,专管员打电话说让我去改了,但是我不能更改报表,这就意味着我要补缴税款,而且有点多,这种能不能放到汇算清缴的时候缴呢?
老师 就是那个审计报告与年报汇算清缴的不一样 有风险吗 审计报告不是小微企业 但是我们公司报的时候是小微企业 当时可能是为了投标做的报表
老师 公司在21年汇算清缴以后做了21年的审计 审计报表数字跟申报数字有不一样 那今年做22年汇算清缴申报的时候是要跟上年保持一致吗 能按审计后的数字报吗 按审计期末期初就对不上了 正常流程是不是要按审计后的数字更正21年汇算清缴数据
老师:审计报告已经出了,上交了,但是我发现汇算清缴的企业所得税没有税前抵扣,我已经做了更改补缴税款了,那么2022年的审计报告时候要做更改
老师,做企业汇算清缴年报的时候,我们是小微企业,填表的时候那个主要股东及分红情况可以不填吗?
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
5月3号入职6月15号发工资,月薪3200元,应该是多少钱?7月15号又发多少钱?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,审计报告当时了为了投标加大收入了,交税完全不一样
你好,那你是虚增的一个了, 你账上申报的按照实际的吗
报给税务局的时候是哪一个?