你好 调整的财务报表的是的

老师您好,是这样的,我们公司进行了年度审计,对我们2021年的报表进行了调整,5月份出的报告,所以我们五月汇算清缴的时候是按照审计调整后的报表报的年报和所得税,2022年一季度季报的时候年初数用的是审计调整前的报表,这样的话我们2021年年报期末数和2022年期初数就不一样了,怎么办?
老师,22年汇算清缴财务报表已按账面申报,审计报告出来的的财务报表,数据有变,已经申报的财务报表是不要按审计调整的报表更正申报呀
老师,我想问下,没出审计报告的时候,汇算清缴有纳税调整项,审计报告出了之后,该调的已经调过来了,那我们再是更正申报,纳税调整这里是不是就不能有数据了
老师,我们公司2025年4月份出具了2024审计报告但是后来汇算清缴调整了,导致财务报表有变动,和审计报告对不上了,现在集团那个审计要审计报告,我们可以把之前的那份审计报告提供出来吗?和2024年12月的财务报表对不上有关系吗?
去年24汇算清缴时按账务的报表申报的,没按审计调的因为审计有一笔收入应该是24年给的但没给审计填表没填账算到了24年收入里,今年25年的审计延续上年的就报这次收入调出来了因为属于24年的,可是去年汇算我是按账报的,那今年我做25年汇算清缴时我是按审计调后报的可是她又把这笔调出来了,那我做25年汇算时要是按审计报就没有这笔收入了那我是不是得把这笔加上呀,加收入里还是调增呢可以这么报吗?
老师好,制造部购买一只电流表做测试用,价格700,记固定资产还是直接计入费用?
出口退税,在增值税申报表中具体填写哪些内容(如主表,附表1,附表2等填多少行多少列)?外贸企业,货物退税。
老师,您好!请指导一下 公司为高层领导支付车辆固定车位费,请问怎么入账呢?是计入 职工福利费吗? 谢谢老师指导!
跟别的公司有纠纷 现实际欠款 35000 由于打官司有调节费 我们需要多付5000。 别的公司开5000 多 这个发票 应该开什么内容比较好些
2025年7月开办的小规模公司,2025年企业所得税申报表总资产怎么计算?
老师,那种往来款比如借款,其他应收款应付款这些往来科目有没有规定什么时候清理完
老师好,我公司名下没有小汽车,但是老板有车,加油发票能走费用吗?开公司名头
出口退税,在增值税申报表中填写哪些内容?外贸企业,货物退税
老师,公司购买的机械又租出去的怎么折旧?
企业执行小企业准则,当无法收回一点账款时,可以做分录,借:营业外支出-坏账损失,贷:应收账款吗,还是直接接:营业外支出-其他,
啥意思老师?就是按照审计报表更正,然后纳税调整项不用填了么
现在是这样的,我们做高新复审,需要审计单位按照我们的汇算报表出审计,那针对我们的纳税调整有纳税调整增加额,那这个地方的数据是可以保留在汇算里面的么
调整了财务报表的话,你汇算清缴纳税调整明细表就不要填写了。两个选一个。
不调,现在审计报告按照咱汇算清缴出,那我这个纳税调整的地方怎么搞呢
你调整了什么业务的?
就是上午老师我有咨询一个问题,24年5月开的发票放在23年12月入账的60万成本还有印象不,当时他把这个60万成本做进去的时候其实汇算清缴已经申报过了,当时申报的成本是120万,加上这个60后成本就是180万,为了不动税款,就从105000这里表里面第30行其他调增60万出来,就很无语,什么的乱七八糟的
你一共120万的成本,收到了发票多少只收到了60,那你不剩下的调增。
不是,当年总得营业成本是120万,这个60万是后来5月份做到23年的,就更正申报把总得成本从120万调到180万,为了不动税款就纳税调整60万,老师我把申报表截图发你看下
不用给我发截图,我只只想知道没有发票的截止到2024年5月份有多少。
就是费用里面有十几万是没有发票的,然后纳税调增了,还有就是这个60万的事情,加起来纳税调增七十多万,也就是说总成本120+60万都是有发票的
然后现在审计答应按照我们的汇算报表出审计,那我们这个纳税调增的70多万还放在汇算报表里面是否合适呢
是你们单位多交了税款,可以去修改。
对是这样的,但是老板不需要退税,就汇算报表不要动他,就这样申报
那你先下的问题是啥
啥?什么意思?
那你现在是什么问题?你老板不让动,然后你之前还多交了,就已经多交了不是 也不修改就这样
是的,我们的目标就是不修改,让审计按照这样出报告,那我的问题就是,按照这样的数据出报告,针对纳税调增的70多万也不用动是吧
不用动的,即使审计那边给你调整,你也不用调整。
就是说审计根据我的汇算出报告,然后我的汇算里面关于纳税调增的7多万我也不用去管他的,是这样么
对的是的,是这个意思的。