你好,是的,是这样的

老师好!问下企业在所得税汇算清缴前收到的跨年发票,如果金额较大,涉及到损益类科目做账时需要做到以前年度损益调整里边吗?
老师好!问下企业在所得税汇算清缴前收到的跨年发票,做账时需用以前年度损益调整科目吗?
老师,请问在汇算清缴后发现前面有错,用了一以前年度损益调整科目,需要对所得税汇算清缴表调整吗?
老师您好,我想问一下,以前年度损益调整在企业所得税汇算清缴时还需要调整不
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
比如20年购入商品,未收到发票,做的暂估入库,那21年汇算清缴前取得发票,涉及不到损益类科目,咋做到以前年度损益调整里边啊?
你好,涉及不到损益类科目,分录是 先冲销暂估 借:应付账款—暂估,贷:库存商品 然后根据发票 借:库存商品,贷:银行存款等科目
那如果用的是企业会计准则用到了以前年度损益调整科目,当月还需要转入利润分配—未分配利润中吗?
你好,用到了 以前年度损益调整 科目,当月是需要转入 利润分配—未分配利润 中的
哦,那20年和21年的财务报表呢?
你好,根据做的分录,做相应的修改啊
可以举例说明吗?没看懂
你好,比如2020年的费用少入账100,那句调整2020年期末货币资金减少100,未分配利润减少100 2021年的期初货币资金减少100,期初未分配利润减少100
哦,明白了
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老师,这是跨年发票的处理选择,可以举例说明吗?没咋看懂
你好,取得相应跨年损益的发票 借:以前年度损益调整 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目。
哦,老师,问下这个跨年发票的处理和发现以前年度错账处理是一样的处理方式吗?包括财务报表
你好,如果都是涉及损益的事项,是一样的
如果没涉及到损益类科目或采用的小企业会计准则呢?
你好 如果没涉及到损益类科目,根据发票做相应的账务处理,根据错账做相应的调整处理就是了 采用的小企业会计准则,把涉及损益的科目通过 利润分配—未分配利润 科目核算就是了 。错账方面与之前一样
好的,麻烦您了,给您五星好评
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