你好不报增值税的 这个不交增值税的

老师,建筑公司没有开票,但是想确认收入,这个增值税是在未开票收入申报呢?还是先不报,等到开了票再进行申报呢?
老师,苗木种植公司免税企业收到政府补贴育苗费补贴,在申报年汇算清缴时如何申报这笔补助费?是否属于征税收入?
老师,我公司这个季度有44万的收入,都是没有开发票的,我们是小规模企业,在增值税申报表要如何申报这个未开票的收入
旅行社公司收到政府奖补,160万,但是是不开票收入,我们这个申报增值税申报,如何申报?
老师好!我们公司是一家养老院,本月开了增值税普票,做了主营业务收入,又收到政府补助的运营补贴,做了政府补助收入,在申报增值税报表时,是不是只把开的普票数据申报就可以,政府补助的运营补助数据不用填呀?请教老师们!
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
那我们做了收入?应该如何做账预处理
你好 收入分录 ,贷银行等,贷收入,应交税费 正常来说政府补助不是增值税收入的
不交增值税。那收入我们填表几?我不知道填哪里
你好 不填写增值税表 因为不交税 填写的是利润表里营业外收入里
哦哦~因为做账做了营业外收入 那就要交企业所得税了
你好是的是这样的对
这个不算我们主营业务收入吗?因为我们公司是开发票,收团费,再支付旅游地区门票,酒店费用,然后政府给我们奖补?我们只有开票,没有收取发票,
你好 政府给的奖励是所得税收入 不是增值税收入
明白了。做营业外收入
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!