你好 现在冲暂估一样的
老师,公司已经预付过货款的原材料,付款时账务处理:借:预付账款-供应商 贷:银行存款,到月末结账时发票也没有回来,要做暂估入库账务处理,借:暂估入库-原材料 贷:暂估款-供应商,可以吗?等下月发票回来时,冲暂估入库,然后再做原材料入库,以上账务处理正确吗?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
在7月认证的进项发票,在7月正常入账,做领料。到8月红冲,做申报进项转出,那么材料怎么处理?
8月收到原材料发票已入账,忘记冲7月暂估,现在9月如何进行调账处理?
在开3次根号结果是0.41976
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老师,劳务派遣公司派遣工作期间社保是不由派遣公司五险?
郭老师,高新企业的财产保险能税前扣除吗
老师 小规模建筑跨区预交税费 求季末全部做账分录
老师请教一下,装卸服务用交印花税吗
你好老师,我不明白,资成费借为什么是➕,贷为什么是-,相反收负所也是一样的,你能用大白话说下吗
长期待摊费用的摊销时间要与实际租赁时间一致吗?不如房租,提前一个季度付款,提前一个季度开票,这种什么时候摊销呢
老师,请问一下公司是2025年3.24成立的,4月做税务登记,报税只用申报4-6月的。但是3月份收到一张刻章的发票,那我建立账套这张发票需要做进去的嘛?
残疾人就业保障金表里面有个上年在职职工工资总额包不包括劳务派遣员工?还有是填写扣除个人五险一金以后的金额还是填写应付职工薪酬本年累计数
但是我8月份已经进行成本核算,结转产品成本了,这个不影响吗?
你好 这按实际 实际 用了记成本是对的
因为我8月份忘记冲暂估,说明我8月份账上入库入多了,那我领料单价就会有变动,那我成本不是错了?
成本是按你领用的,不是按你入库的。入库的没有充了,现在充就行。